是的没错, 是要暂估的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 满意的话,有空请给五星好评 .

老师,我们3月份购入原材料,供应商4月1号开的发票,我3月份做账还要暂估入库,然后4月份在冲暂估入库吗?
你好,购买的材料5月入了库,6月份才开票,要暂估入账吗
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
你好,请问7月份购买的材料,11月才开票,7月份先入库,那11月份怎么处理
对方要发票的,5月份电费成本暂估成本了,6月份才能开5月份电费发票,收入要暂估收入吗?分录怎么做?
老师,公司购车抵扣了当年所得税,第二年又卖了,那第一年的所得税要调整吗
郭老师,辞退员工,怎么赔偿,干满一年,是付多少,什么时候n+1,什么时候双倍补偿金
老师,我想问一下就是一个广告租金费一年8000元左右,这这个需要每个月摊销吗,
老师你好,企业工商年报提交之后怎么修改?
你好,小规模企业,比如2025年1月开票了。需要在1月结转销项税额吗
老师,想问一下就是比如公司交保险费,交了一年,然后是不是也要按月摊销啊,挂预付账款,摊销12个月,
直接材料可以用约当产量法在完工产品和在产品进行分配吗?
老师,个税手续费返回需交增值税,附表一填好后主表第一栏次自动生成,其中栏填写第几栏次?
单位现在收到通知要根据上一年度员工月平均工资缴纳社保,不能按最低社保缴费基数 缴纳?有什么好的办法可以缴纳少一点吗
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报