对,没错,就是这么做。
老师,我们3月份购入原材料,供应商4月1号开的发票,我3月份做账还要暂估入库,然后4月份在冲暂估入库吗?
我四月份的材料都入库,供应商五月份开的发票来,我可以四月份直接挂账,贴五月份的发票,我就不暂估入库了
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
12月份买的原材料,产品已入库,发票在1月份收到,12月份需要暂估入账吗,1月份再将暂估冲销按照正确的发票入账吗?那汇算清缴的时候还要调吗?
银行回单付款人没有信息收款人本公司转账金额是0.01元,这个分录怎么做
老师 问一下装修费有一部分没有发票,可以不计入长期待摊费用,直接计入费用然后汇算清缴的时候调整可以吗
老师月底成本有几十种商品怎么做结转库存表呢?
来个确定性老师,这个怎么描述更专业,经查,文博餐饮公司首华甄选便民超市项目存在采购过程不合规情况,1、投标供应商存在关联关系,2、存在评分不严谨情形,3、供应商遴选环节存在内部控制缺陷,导致业务决策的客观性、公正性受到影响。
老师,以千元为单位,是用以元为单位的数据除以1000,然后再四舍五入就可以了,是吗?
请问采购一批待销售的商品,存放在仓库,有仓储费,是进库存商品科目吗
老师,有以下股权转让的模版吗 一、必报资料:1.A06442《个人所得税自行纳税申报表(A表)》一份;2.纳税人身份证明原件;3.转让双方身份证明复印件一份;4.股权转让合同(协议)原件和复印件一份;5.与股权变动事项相关的董事会或股东会决议、会议纪要等资料原件和复印件一份;6.被投资企业股权转让生效日的上年度和上月财务报表复印件各一份;7.股权原值的证明材料原件和复印件一份;其中股权转让方转让以投入方式取得的股权,还需提供投入资本时的验资报告或企业(单位)章程、投入资本时的货币资金支付凭证或者非货币性资产投入的评估报告原件;8.股权转让明细表/个人股东股权转让信息表;
购进的砂石料经过洗选筛理之后再销售,请问老师是以工业会计的模式核算还是商业会计模式核算呢
商家开来的福利费专票,进项税额的部分入账的时候能不能够费用化?
进项税额74711.67元(其中13个点的税额有73886.51元,6个点的税额有785.54元,1个点的税额有39.62元,合计74711.67元,请问可以开具多少金额的销项发票价税合计金额(13个点,税负为1%,)?如何计算的?
我能不能不暂估,直接把发票贴3月
你最好还是暂估一下。