同学你好 银行日记账调节后余额=90000-5000%2B30000=115000 银行对账单调节后余额=100000-10000%2B25000=115000

新力公司8月31日银行存款日记账余额为18956元,从银行取得的行对新力公司8月31日银行存款日记账余额为18956元,从银行取得的银行对账单的余额为21400元,经核对发现未达账项(1)企业开出支票支付水电费544元,银行尚未收账(2)企业存入支票6000元银行尚未记账(3)银行已兑付到期商业汇票6800元,企业尚未记账(4)银行收回托收货款14700元,企业尚未记账编制银行存款余额调节表
41.资科:阳光实业股份有限公司2020年12月31日银行存款日记账的余额为42000元,银行对账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现以下未达账项:(1)12月20日,委托银行收款,金额5100元,银行已入账,但企业尚未收到收款通知。(2)12月23日,公司收到材料货款2000元,企业已登记银行存款增加,但银行尚未登记。(3)12月29日,公司对外开出转账支票3张,价值3400元,企业已登记银行存款减少,但银行尚未记账。(4)12月31日,银行代付水电费2000元,企业尚未收到付款通知。要求:请根据其中的已知条件,填写表格中(1)至(6)相关金额。银行存款余额调节表2020年12月31日单位:元项目金额项目金额企业银行存款日记账的余额42000银行对账单余额46500加:银行已收,但企业未收(1)加:企业已收,但银行未收(2)减:银行已付,但企业未付(3)减:企业已付,但银行未付(4)调整后的余额(5)调整后的金额(6)
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
老师您好,员工提成暂扣个税,该怎么做分录,支付工资的时候,这个员工还要再计算个税
做股权转让税务局查账,只提供凭证吗,是否需要提供总账和明细账
做内账,企业里前期筹备期积累了2个月账没做,导致现在做账积累的这些原始凭证缺少,怎样更好的解决处理这些没有原始凭证问题?如果当前一一去补开,有的最初没有开具凭证,还有付给个人的,也没有凭证,工作量是很大的,且时间周期长,不好联系到付给个人的。
老师,我在申报企业所得税的后有几百的税款,但是我想等到下个季度回来票在交,请问我怎么做
老师,请问出纳要不要做现金流分类,如果需要做请问比较好的分类是什么?
老师,请问企业所得税应付职工薪酬中“实际支付给职工的应付职工薪酬”包不包括代扣代缴的个税和社保?
各类资产的摊销折旧在开始时间上有什么规定
老师,你好。代理事务所,工作内容简单吗?具体做什么呢? 可以详细说说?
公司账户现在没钱,小李不是公司人员,代付了税款,可以直接记账其他应付款——小陈吗,因为小陈是公司员工,不出委托付款说明可以吗 。到时公司账户有钱了把钱转给小陈,小陈自己转给小李
研发人员出差报销不及时,对应的RD结束了才能报销,那对应的费用是不是只能放入管理费用?