你好 可以直接价税合计做到成本里面的 还可以,如果你认证了之后符合增量留底退税的,可以申请退税

我们公司是一般纳税人,老板打算注销公司,公司里有一些机器设备他想卖掉,这个机器设备销售需要开13%的税票,而我们没有进项税可以抵扣,如果开票销售的话,需要交增值税及附税,企业所得税,这种情况下,请问怎么样进行税收筹划呢?
请问老师,想注销公司清库存办退货,比如进项票是2瓶还没认证抵扣,库存只有一瓶了,怎么退货?
老师好,公司注销,还有尚未抵扣完的进项税额,是差旅费的进项税额,请问怎么处理?还有税控服费280元也未抵,要怎么处理?
老师,公司要注销了,账上还有进项没抵扣,怎么处理呢
老师,请问公司要注销,没有销售了还有机器进项票未抵扣怎么办
老师你好,分红怎么写分录
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
您好老师,面试餐饮总账会计需注意哪些问题?
缴纳企业所得税后,会计凭证除了银行回来做附件,还需要其他什么材料做附件吗
请问老师,个体工商户工商年报中有一个资金数额,怎么填,我申请营业执照时时写的3000,实际申报报表时,业主投资我是按4000做的
老师,您好。管理员说是不是连内部帐都没有,是什么意思呀?不是说不能有2套帐的吗,制造业的内部帐指的是什么,谢谢
一般纳税人不是从农户那里购买免税的鸡蛋,用于直接销售,税率是多少
老师,新年好 我们公司购入一台设备,但是这个设备需要打地基,地基的成本在七八十万左右,是否也计入固定资产成本?如果计入的话我还有一个疑问,厂房是租的,这个地基的使用寿命是跟设备来的,如果提前搬走了,这个地基就报废了,这种情况会计上面怎么处理呢?
老师,销售返利如何开具发票,如客户再我公司购买100万,需要返5万给客户,用什么合适的方式给客户,如果开具销售返利是不是会冲减我司的营业收入,这样就会造成平台推送给税务的数据和开票的金额不一致,怎么处理合适,如果直接给客户打5万元,但是没有发票,又不合规,怎么合适
老师,收到退回企业所得税费怎么做账
没有销售了还可以认证是吗
票还没开进来,付款对方没开票,现在叫他们开还符合留底退税的条件吗
可不可以用要注销的这个公司名开票卖固定资产给新注册的公司,然后这个票就能抵扣了
买来销售的吗 你得销售 不销售存货有余额也没法注销
固定资产也得销售出去
问题是已经没销项了,那再开进项不是没办法抵扣
机器是之前买来生产用的,对方一直没开票进来
没有存货了
机器这个固定资产你需要销售的
没有销售额给你提供了两种做法不是吗 可以直接价税合计做到成本里面的 还可以,如果你认证了之后符合增量留底退税的,可以申请退税