你好,是免征增值税的。 个人出租土地如果月收入不超过15万元,是免征增值税的,只需要缴纳个税和印花税。个税按照财产租赁所得计征,是分两种情况的,如果你的租金没有超过4000元,那么个税等于租金减800乘以20%的个税,如果你的租金超过了4000元,那么个税等于租金乘以一减20%乘以20%的个税。印花税呢,按照租赁合同的千分之一缴纳,现在有减半征收的税收优惠。
请问老师,个人出租去代开发票,非住宅的,需要缴哪些税啊,税点多少啊
个人出租非住宅房产取得十万收入,需要缴纳哪几种税?税率是多少?
老师,个人出租农村自住住房,收入为8万5,需要开具发票,需要缴纳哪些税款,各多少?
老师,请问出租农村个人宅基地税率是多少?需要缴纳哪些税种?
请问老师,公司产权房屋,出租的部分需要缴纳什么税种?税率是多少?不出租的部分需要交哪些税种?
老师就是餐饮行业比较乱,比如客户抖音平台的收入,客户要求开发票,而且平时扫码当天的收入又是第二天一次进入,银行,所以我也不知道那个是开票的收入那个是不开票的收入我直接把当月小票汇总和发票附到一起,直接按汇总小票做收入可以吗?就不分无票收入了,这样可以吗?申报的时候这个总数减去开票的就是无票啊
股权转让180万,实收资本200万实缴,这个需要交个税和印花税吗?按照什么金额交呢
老师台球俱乐部给客户开发票大类选择什么
老师能帮我解答一下吗? 我们家是中间商C—23年跟供应商A买了10台设备卖给客户B,现在有一台因为长时间不发货客户不要了,但是A已经生产了半台导致我们需要赔钱给A,但是B又不赔钱给我们,这个我们到时支付赔偿款给A,又不收B的赔偿款这个对于我们会有什么风险吗?
借给别的公司,但没有利息,需要交印花税吗
企业所得税汇算清缴的从业人数和资产总额就用系统里面跳出来的那个吗
老师 本企业是高新技术企业 本年度研发费用 不能划分是资本化还是费用化 可以不做资本化或费用化处理么 还在研发支出科目累计放着 汇算清缴的时候也不做费用化或资本化处理
老师,T+如何设置辅助项
老师,比如台球俱乐部需要交印花税吗?
老师,工资实际发的和工资表上的不一至,实际多发了,这种情况应该怎么做账