1借库存商品88000 应交税费应交增值税进项税额11440 贷银行存款99440
资料:A公司为增值税一般纳税人企业,增值税税率为13%,存货按实际成本计价核算,本月发生有关增值税业务如下: (1)购进生产用材料一批,取得的增值税专用发票注明其买价500000元,增值税65000元,同时支付供应单位代垫运杂费27200元(其中运费20000元,增值税2200元),材料已验收入库,价税款以银行存款支付。 (2)收购免税农产品一批,用于产品生产,收购价120000元,产品已验收入库,收购款以银行汇票付给。 (3)购进固定资产建设工程用货物一批,增值税专用发票注明其价款为200000元,增值税26000元,价税款签发并承兑为期3个月的商业承兑汇票付给。 (4)在建工程领用商品产品一批,成本25000元,计税价格30000元。 (5)销售产成品一批,计销售收入1200000元,增值税156000元,价税款收存银行。 (6)以银行存款上交增值税100000元。 要求:编制应交增值税核算的有关会计分录。
1、某企业(增值税一般纳税人)2020年1月份购销业务如下:(1)购进生产原料一批,已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别为2万、3.91万元;(2)购进原料钢材20吨。已验收入库,取得的增值税专用发票上注明的价税款分别为8万元、1.36万元;(3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元:(4)销售税率为13%的产品一批,开取增值税专用发票42万元;(5)上期未抵扣的进项税额1万元。
.某商品零售企业(一般计税方法纳税人)对库存商品的核算采用售价核算制,适用的增值税税率为13%。5月的购进情况如下: (1)从A厂购入甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元。企业开出转账支票支付。 (2)从A厂购入的甲产品运达企业,含税售价合计为226000元,商品已验收入库。 (3)从外地B厂购入乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元。每箱含税零售价为1300元,商品已验收入库。企业采用商业汇票方式结算货款。 (4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购入的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价1000元,每台含税售价为1250元。企业到主管税务机关开具退货退出证明单。 (5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及退货款。 试根据上述资料,做出相应的会计分录。
8.某商品零售企业(一般计税方法射积人)对库存商品的核算采用售价核算,适用的增值税税率为13%,5月的购进情况如下(1)从A厂购人甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元,全业开出转账支票支付(2)从A厂购入的甲商品运达本全业,含税售价合计为226000元,商品已验收3)从外达B厂购入乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为1o元,税款为13000元,每箱含税零售价为130元,商品已验收入库,企业采用商业汇票方式结算货款(4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购人的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价为1000元,每台含税售价为1250元,企业到主管税务机关开具进货是出证明单(5)收到C厂开来的红字增值税专用发琹及退货款试根据上述资料,做出相应的会计分录
某商品零售企业(一般计税方法纳税人)对库存商品的核算采用售价核算制,适用的增值税税率为13%。5月的购进情况如下:(1)从A厂购人甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元。企业开出转账支票支付。(2)从A厂购人的甲商品运达本企业,含税售价合计为226000元,商品已验收人库。(3)从外地B厂购人乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元。每箱含税零售价为1300元,商品已验收人库。企业采用商业汇票方式结算货款。(4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购人的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价为1000元,每台含税售价为1250元。企业到主管税务机关开具进货退出证明单。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及退货款。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
2借原材料182000 应交税费应交增值税进项税额18000 贷银行存款200000
3.借应付职工薪酬10000 贷原材料9100 应交税费应交增值税进项税额转出900