你好,学员,因为这个是采购进项税,未来可以抵增值税,所以在借方的

购入甲材料,价值5000元,增值税进项税额850元,材料运杂费500元,材料未验收入库。货款、运杂费及税金未支付。编制这一会计分录时,为什么是借:在途物资5500应交税费850贷:预付账款6350我想问一下,这个应交税费为什么会在借方,它属于负债,借减贷增的话,加起来借贷不就不相等了吗?
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。这是同一个公司的经济业务,会计分录怎么写,请问可以写一下金额嘛,为什么第四题借方不是原材料而且在途物资呢?
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。以上都是同一个公司的经济业务,请问会计分录怎么写,金额也要标注,为什么第四个借方不是原材料呢?
资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料价款共计35500元,支付运杂费4800元,增值税的进项税为5680元。材料尚未到达,货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,发生运杂费2400元,增值税进项税30720元,款项采用商业汇票结算,企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料,尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元,增值税率为16%,运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外,其余以银行存款支付。(5)月末,本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库,计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。具体步骤怎么算写一下
二、采购过程的核算例6.东方公司某月购入一批原材料,其中:A种材料600千克,单价为50元;B种材料200千克,单价20元。在采购过程中发生了运杂费2400元。如按两种材料的重量比例分配负担运杂费,用银行存款支付,料未到。运输行业适用的增值税税率为6%,分配结果如下:运杂费分配率=A种材料应负担运杂费=B种材料应负担运杂费=例7.2019年12月2日东方公司(一般纳税企业)从天华公司购入甲材料300千克,单价为200元,增值税进项税额为7800,款项尚未支付,原材料尚未到。借:在途物资-甲材料60000应交税费一应交增值税(进项税额)7800贷:应付账款-天华公司67800例8.12月10日东方公司从新兴公司购入乙、丙两种材料。乙材料400千克,单价50元,计20000元;丙材料800千克,单价100元,计80000元。买价共计100000元,增值税进项税额13000元。上述款项已用银行存款支付,材料尚未到达。例9.12月12日东方公司以银行存款54000元向天华公司预付购买丁材料货款。做会计分录
机票和滴滴的税额在增值税申报表里填了8b栏,再填10栏呢吧
老师,住宅楼可以作为营业执照注册地址吗?
公司做股转,法人跟股东交的个税,怎么平这个账,这个税是财务人员扫码交的,再到公司报销的,公司是小规模刚开半年的公司,公司外账是代账公司做的,请问我这个内账怎么平账,这个费用是公司承担
电商财务统计退货已签收怎么统计
企业所得税年报,业务招待费的扣除
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?