应收账款一直挂着有余额,这个余额其实就是品牌费,只是没有开发票给房产中介公司,是这样吧

房产中介公司加盟其他品牌 按销售收入的比例支付品牌费 在收到货款时 直接抵扣了品牌费 没有取得品牌费的发票 怎么做账呢?季度或者年度才会取得品牌费发票
房产中介公司加盟其他品牌 按销售收入的比例支付品牌费 在收到货款时 直接抵扣了品牌费 而且最后收到的品牌费发票又是直属公司的发票,直属公司是被链家地产收购了的,这个要怎么做账呢?
房产中介公司加盟其他品牌, 按销售收入的比例支付品牌费 ,在收到钱时 直接抵扣了品牌费 ,从而实际收到的钱要比开票金额少。所以应收账款一直挂着有余额,而且最后收到的品牌费发票又是直属公司的发票,直属公司是被链家地产收购了的,这个要怎么做账呢?
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
(6)分配应支付的职工工资320000元,其中,行政人员工资100000元,生产工人工资130000元销售人员工资90000元。(7)销售产品批,增值税专用发票注明的销售价格为1500000元增值税销项税额195000元,该产品的实际成本为900000元,收取全部价款。企业在销售商品的同时,收购旧商品60件,收购价款20000元为其公允价值,直按抵扣销售价款,实际收到价款1675000元。收购的旧商品作为原材料验收入库。(8)公司出售一项交易性金融资产其账面价值为450000元收到价款690000元,款项存入证券公司投资款。(9)该公司以资本公积300000元转增资本。(10)确认应计入本期损益的借款利30000元,(11)承接业务(6)企业通过银行转账方式,实际发放工资290000元结转代扣款30000元其中应由个人负担的社会保险费等23000元,个人所得税7000元。
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
开2万的发票给链家公司,实际收到的只有1万8,剩2千在应收账款余额上。
我们之前是加盟的中环这家房地产公司,后来链家把中环收购了。现在就形成了卖了房子结佣发票是开给链家地产的,比如开发票2万,有2千是品牌费,我们实际到账就只有1万8,之前2千就一直挂在应收账款余额了没做处理,现在就是2千的品牌费又是中环开的发票过来
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