多付款了就会形成应付账款负数

xx公司情况如下:1.应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额6500应收账款-B公司借方余额300002.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额29500应付账款-D公司借方余额7500I3.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额5000计算资产负债表中下列报表项目的期末数:应收账款、应付账款、预收账款
应付账款账户余额是负数,什么情况下会有这种情况
预付账款和应付账款的联系是什么?预付账款是资产账户,什么情况就会出现贷方余额?
老师,在什么情况下,会计报表里,应收账款,应付账款,应交税费是负数?
应收账款在什么情况下是负数
老师,一般纳稅人户被转入非正常了,还能往出开发票口吗
2025年4季度财务报表和汇算清缴的财务报表不一致,怎么做,需不需要更正2025年4季度财务报表
老师,汇算清缴的企业所得税有退税,一般是什么退还是用来抵扣比较好
老师早上好!我公司是自产自销的蔬菜农业公司,购买秧苗我要怎么做会计分录
老师,我们客户叫我们开机制砂,每次供应商还没有开发票进来,就叫我们先开出去,现在供应商说那是石粉,只能开石粉,18万多的专票,但是客户那边现在说他们已经关账了,发票动不了了,那这样供应商也只能开石粉了,风险大吗?
固定资产清理 3,491,767.61 营业外支出---固定资产清理损失 1,193,605.56 其中固定资产清理里边有1773982.33元是出售的不含税收入,其他都是报废产生的损失,我要怎么填写才不上税 行7:四、固定资产损失 - 1列:1,193,605.56(会计总损失) - 3列:1,773,982.33(不含税出售收入) - 4列:0 - 5列:3,491,767.61(清理借方总额,无差异时) - 6列:1,193,605.56 - 7列:0 - 行8:其中:报废损失 - 1列:填“报废部分损失”(总损失−出售损失) - 3列:填报废残值(如无填0) 资产损失的税收金额 6(5-3-4):自动出来1717785.28 7列娈成-524179.72 7列怎么变成0呀老师 先把规则说清楚: 第 7 列=第 1
无形资产是当月还是次月开始摊销?
请问老师,个人缴纳股权转让所得税,网上交税,办理步骤
老师,小规模税收优惠不是1%么,为什么还可以开3%的增值税专用发票。
请问今年取得的发票,今年付款的,可以用于2025年企业所得税年报吗(5.31号之前的)
是不是应该挂预付的结果挂在了应付这个科目上了,现在有收到预付的款怎么办还挂在应付上吗
同一家公司的
是应该挂预付的结果挂在了应付这个科目上。
那怎么办
现在有收到同一家公司预付的款 挂在应付上,可以。