你好,按收入50000,成本40000来进行调整。

2.西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整
4.东方股份将自产A产品一批转为公司免税项目工程使用,实际成本60000元,税务机关认定的计税价格为80000元,请回答该企业的这笔业务是否要进行纳税调整。
西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整。
西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整。
2甲公司为增值税一般纳税人,有如下业务:(1)1日.购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000元,增值税13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,注明运费15000元,增值税1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)15日,甲公司将一批B产品用于甲公司职工宿舍建设,按甲公司销售同类产品的价格计算,价款为8000元该批产品的成本为60000元。(3)20日,甲公司向某小学捐赠A产品一批,按当月A产品的平均售价计算,其不含税价款为50000元,成本为40000元,甲公司开具增值税普通发票。(4)26日,甲其生产的电视机作为福利发放给生产车同的职工,成本共计22000元,市场不含税价共计30000元。(5)29日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘12000元,B产品盘亏8000元,经调查因管理不善而被盗。原材料所耗用的税额为¥1560元。
个体工商户 取得 专票可以抵扣吗
职工的安全员培训费需要通过应付职工薪酬-职工教育经费吗
老师 问下个体户需要报工商年报吗
老师好,销售树苗以前没有合同,现在补合同的话是按开票金额补,还是合同上只写树苗单价,说明结算价款以实际结算金额为准比较好呢
老师,食堂购入的灶具3280元要计入固定资产吗
老师,小规模未开票填小微企业免税销售额还是填未达起征点销售额还是其他免税销售额
老师,你好,公司办公室搬迁,发生的办公用品和餐饮费计入什么科目
我们公司账面挂账其他应收款-资金归集-300万,是打给甲公司的往来款,甲公司与我们公司是一个实际控制人,不是一个股东,现在甲公司注销,款项收不回来,我们应该怎么做账务处理
现在可以开劳务费吗人工费
老师,我们公司之前按时月初发工资,3月初发放2月工资,并3月初就申报的2月的工资,但现在都不能按时发,就3月申报2月发放的1月工资,但这样个税老是会有点差异,到底是3月申报2月应发工资,还是申报2月实发工资(即为1月工资),个税差异的部分实在难平,能不能计入营业外
老师怎么调整呢公式怎么搞
你好,同学指汇算清缴的时候吗?
就是交税的时候的
你好,那就在应纳税所得额上加50000-40000,然后再交税。
能详细的帮我写一下吗谢谢你老师
你好,老师已经写了,同学还要写什么?
那还有10000是调增还是调减啊
你好,这个10000是调增的。
老师你是cpa吗好厉害啊
你好,是的,也是老师经过辛苦的学习考出来的。