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西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整。

2022-06-12 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-12 16:28

你好,按收入50000,成本40000来进行调整。

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快账用户pv9s 追问 2022-06-12 16:31

老师怎么调整呢公式怎么搞

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齐红老师 解答 2022-06-12 16:31

你好,同学指汇算清缴的时候吗?

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快账用户pv9s 追问 2022-06-12 16:32

就是交税的时候的

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齐红老师 解答 2022-06-12 16:33

你好,那就在应纳税所得额上加50000-40000,然后再交税。

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快账用户pv9s 追问 2022-06-12 16:37

能详细的帮我写一下吗谢谢你老师

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齐红老师 解答 2022-06-12 16:39

你好,老师已经写了,同学还要写什么?

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快账用户pv9s 追问 2022-06-12 16:40

那还有10000是调增还是调减啊

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齐红老师 解答 2022-06-12 16:43

你好,这个10000是调增的。

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快账用户pv9s 追问 2022-06-12 16:44

老师你是cpa吗好厉害啊

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齐红老师 解答 2022-06-12 16:46

你好,是的,也是老师经过辛苦的学习考出来的。

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你好,按收入50000,成本40000来进行调整。
2022-06-12
你好,按收入50000,成本 40000来进行调整。
2022-06-12
你好,同学 自产C产品以福利形式分给本公司员工,在企业所得税上要视同销售,确认收入=50000.确认销售成本=40000
2022-06-09
您好,是需要进行纳税
2022-06-09
调增应纳税所得额是100*(800-500)-100*800*1.13=-60400 应纳税所得额是80000-60400=19600 应交企业所得税19600*25%=4900
2023-02-22
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