您好,这个不会的,是不会的哈
支付员工报销的分录,借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷其他应付款,再借其他应付款,贷银行存款?
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,我之前做的借销售费用贷银行存款现在改成借销售费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款吗?会不会有税务问题
老师销售产生的差旅费用为什么不是直接是 借:销售费用——差旅费 贷:银行存款 而是借:其他应收款 贷:银行存款 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款 为什么用其他应收款科目呢
老师,借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
个体工商户经营所得申报问题 您于2025年04月09日发起的“定期定额户申请核定及调整定额”已审核通过。经审核你户自2025-04-01起至2025-12-31止,执行月应纳税额为0.0元。
生产车间的锅炉点检费计入什么科目?
这里的营业成本是包括管理费用和销售费用吗
老师,法人转入公户,备注注入金,其实是投资款,我想说这个注入金写的对不对,银行会认为是投资款吗
您好老师,要是个税平台报的个税总额高于报表做的应付职工薪酬会不会有风险啊
清算的问题:我现在卖掉设备收到300万,但是清算事发现要缴纳税款10万,但是我现在欠客户的400万,我能用这300万,还400万先吗?
老师,我老板说他不是要看用了多少钱,而是担心自己的钱跟公司混合了,他借公司的或公司借他的久了就分不清了,我想把公司跟个人的银行卡跟应收付,资产给他全部分开,这个应该怎么做
好的呢。谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢
好呢嗯嗯嗯
不客气啦,不用回复啦