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某股份有限公司9月14日销售给A企业一批商品400件,增值税专用发票上注明售价为40000元,增值税额5200元,公司为了及早收回货款,在合同中规定符合现金折扣的条件为“2/10,1/20,N/30。(假设计算现金折扣时不考虑增值税)9月14日销售商品时如何进行账务处理?29月21日收到A企业支付的货款(用转账支票结算)时如何进行账务处理?

2022-06-12 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-12 23:05

您好 借:应收账款 45200 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5200 借:银行存款 45200-800=44400 借:财务费用40000*0.02=800 贷:应收账款 45200

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您好 借:应收账款 45200 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5200 借:银行存款 45200-800=44400 借:财务费用40000*0.02=800 贷:应收账款 45200
2022-06-12
你好,请稍等,稍后给你答案
2022-10-23
你好,买方在10月24日付清货款,该企业实际收款金额=28800%2B4608—28800*2%
2022-06-22
同学你好 该企业实际收款金额应为()元。——20000加2600减20000*2%
2022-01-14
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