你好 借:应收票据, 贷:应收账款

请问公司用收到的银行承兑汇票支付前期欠的货款,怎么做分录
老师,我们客户欠我们的货款,然后给了我们银行承兑汇票,之前欠款是记到应收账款,现在我收到把应收账款转到应收票据对吗?
老师请问收到前期客户欠的货款,现在给的是未到期的银行承兑汇票怎么做账,
老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
我们收到客户给的一张电子银行承兑汇票,票据未到期,拿去银行贴现,怎么做账务处理呢?
老师,请问建造厨房一起买的厨房设备及厨具,可以一同计入厨房价值折旧吗,还是要分开折旧
1月份社保在2月份缴纳,请问可以把1月份社保在2月份计提2月份缴纳吗
老师好,请问全年发票收入30万,招待费发票5500,最后多少税前扣除?
老师,企业所得税年报中A05050职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额和实际发生额怎么理解填写
不是5次方吗,怎么是54次方吗
老师,个人所得税三险一金填写金额是个人部分的金额吗?例如工资1月份发放的是12月份的工资,三险一件填写的是1月份的,还是12月份的呢
老师新年好!请帮发下企业帮员工申报个人所得税APP下载链接,谢谢
老师,递延收益,出现借方余额是不是要调整?
老师,现在个税系统会自动跳出来未填写三险一金,不填有什么危害呢
12月忘记计提法定盈余公积,怎么处理合适?有什么风险?