你好; 你们这个废卷,还有价值没有; 比如作废废料 可以拿来 在加工生产这些 ?
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师好,请教个问题,我们单位是制造业,购入的原料如果到机组生产前要做切边加工,就是原来比如是1250宽的,生产前要切成1170宽的,那么80公分切下来的就是废卷,那么这个废卷我要如何记账?
老师,我这边新换了一个工作,老板新开的这家公司大型机器都是他以前公司的,这些旧机器什么单据没有,有几台老板还说得一两百万,但就是任何证明他的东西也没有,这个我是否需要入账?怎么入账? 第二个问题是,我们注册的是生产制造企业,但产品是别人加工的半成品,袋子装的,零散的一个一个,到我们只需要再加工一下出售,这个入库记什么科目?委托加工物资,还是原材料?还是其他科目?
各位老师大家好,我们公司是生产加工制造业,生产布料的,然后只生产一种布料,如果说在计算产品入库的成本的时候,把在产品,就是机械上面还没有下来的布料抛开了,怎么计算成品的单位成本,因为领用的原料,人工,费用这些是搅在一下,这个怎么分开核算呢,请老师指点一下,谢谢
老师,你好,我想问一下成本如何核算,我刚入职一家公司,是个生产企业,卖三种产品,两种是采购原材料加工成产成品卖出,一种是采购原材料加价卖出原材料。原来会计做的账我没看明白,这里材料领用出库没有领料单,到月末时根据期初和期末库存倒推领用原材料金额,那么产成品的成品怎么推出来呢?求指教
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
价值是有的,就是可以作废料处理的,卖废品
你好; 借 原材料 -废料 ;库存商品-完工品 贷 生产成本
那记账,借原材料废料,贷生产成本,这个单价还是要照原料入库的价格来记对吧,那么如果卖出去结转成本就是有亏损的对吗?
你好; 1. 是的 。 是的。 实际你们就是会 比如亏本销售的
好的,那如果是机组上生产后产生的废料呢,我就不能按切边后的原料单价来记金额对吧,那么机组上的这些废料我怎么记价呢?
你好 ; 你们预估价值来 计价
好的,我再问一下我们公司给员工发放的就餐饭票要合并工资计个税吗?食堂是外包的,我们每月会打款到食堂,但食堂不开发票给我们
你好 ; 1. 是的 要报个税哈
如果食堂开票给我们呢,要合并计税不?
你好; 是的。 每个员工对应的金额; 计入工资合计一起报个税的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价