你好, 业务1销项税:4600*400*13%=234000业务2进项税转出=3500*50*13%=22750业务3销项税80*2000*13%=20800业务4销项税=算不出来,没计算增值税的单价业务5进项税23800业务6进项转出=23800/10=2380
某商场为增值税一般纳税人,2019年发生以下经济业务:(1)销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新方式销售冰箱80台,旧冰箱的收购价200元/台,新冰箱市场价2000元/台。(4)2月前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元。(5)从生产厂家购进空调100台,专用发票注明税款23800元。(6)月底将上月购入空调10台作为集体福利。 要求:分析计算商场10月份应纳增值税税额(假设以上价格均为不含税价)
(1)销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新方式销售冰80台,旧冰箱的收购价200元/台,新冰箱市场价每台2000元/台。(4)2月前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元(5)从生产厂家购进空调100台,专用发票注明税款23800元(6)月底将上月购入空调10台作为集体福利。要求:分析计算商场10月份应纳增值税额(假设以上价格均为不含税价)
销售上月购入空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱实际收款每台2000元。(4)2月前以还本方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元。(5)从生产厂家购进同品牌产品、同型号空调100台,生产从厂家开具100台空调的增值税专用发票,注明税款为23800元。(6)将上月购入空调10台作为集体福利。要求:计算商场10月份应纳的增值税额。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
某商场2019年11月份发生以下业务: ①销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。 收 ②以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收款每台1800元 3⃣️5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元。 ④从生产厂家购进同牌空调100台,生产厂家开具的增值税专用发票上注明税款45 500元。 分析商场11月份的应纳增值税额(假设以上价格均为不含税价)
老师,请问我司是机械租赁工程公司,开具给销方的发票,但是对方项目部说有些款不会直接先打给我们,而是他们会直接代发给工人工资,那么我司是不是需要申报个税直接作为成本,这笔我与销项方的往来该如何冲这笔分录,该怎么做。
老师 我问一下 国内生产的游乐车子 我购进做库存商品 现在涉及到出口 是专票 我想问一下 我这个要怎么交税
老师,浙江属于哪个科室怎么查呀,国税网上
老师,我单位租赁合同我按每季度开的发票报印花税可以吗?税务局没核定我按次申报
老师运输包含在卖的商品里,我们付给第三方的运费发票做销售费用还是主营业务成本呢
接新账之后有期初科目表。录入之后有资产负债表。和利润表还有关系吗
进账已经抵扣的发票,对方还能作废吗
会计分录怎么写的哈哈
老师您好 一个销售公司前年年底左右到现在都没有做账务处理,税务登记是去年一月份,没有成本票也没有销售发票就一些加油住宿发票,你说我可以就从现在六月份开始做账吗,以前就不管了可以吗
请问老师,所得税汇算清缴退回的所得税计入以前年度损益调整,最后计入利润分配-未分配利润,这样处理对不对?