借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)

收到增值税税控系统技术维护费的电子发票280元,会计分录怎么做
老师您好,公司缴了280元的税控系统维护费,涉及的会计分录怎么写
老师,税控盘维护费一年280,抵税分录怎么做
老师税控盘280维护费,抵减增值税时怎么做会计分录
老师 税控技术维护费280怎么做分录啊
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
是同时做两个分录吗?还是要交税时再做第二个分录
同时做两个会计分录就可以。
我去年没有抵扣,做了管理费用,今天抵扣了,补做第二笔有没问题
我觉得你发票入账的时候就这么做比较好。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。