同学你好,这种情况的话,需要到税务局申报大厅进行非正常申报处理了。

我想问一下:增值税附一6%含税金额为-15422。附表三填第3行第1格-15422。会提示这样。以前只要填第1项后面是没有提示的。这样怎么处理?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
老师,个体户1季度开普发票1%不含税99009.9元,税额990.1元,专票3%税率开不含税140455.88元,税4213.68元,请问,为啥会提示,我的11行,不可以有数据,我怎么没有核定了,我只好把普通发票的99009.9元填到第17行,税额就是两种票的合计。老师,这样申报,对吗?
公司在东莞的小规模纳税人,第一季度在广西提供了建筑劳务,4月份才补办外经证,补办外经证前1-3月份的税费已经全部在东莞这边缴纳了,今天在广西预缴了1-3月份的增值税、附加税,修改东莞这边增值税报表时,第23行本期预缴税费不会自动跳出在广西预缴的税费,手动填写,又提示输入的预缴金额不应超过0,这样怎么办比较好
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
因为我们是自建房屋,然后审计问我们公司房屋建筑物什么时候开始动工的,这个我应该以什么证明为标准去提供?
老师,会计学堂实操课程怎么全部更新的账务处理,其他管理会计实操怎么没有更新了呀,刘宏伟老师的课最新也是2024年的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我又要去上班,又要考证,我都焦虑了,听天由命吧,不过就算了
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。单位涉及的项目有好几个,
老师,问一下公司实缴资金是法人汇公司账户还是股东汇公司账户的
生产部门发生的制造费用,月底制造费用是不是要结转到生产成本—制造费用中?
如何摊销厂房的房租?老师
你好!我们是做跨境电商的,小规模纳税人,申请出口免税,想问下每票出口都要拿到报关单吗?
这个月开了20万的发票,一点进项都没有,这种情况全额交税会被预警吗
附表三正常填第3行第1格:-15422 对的吧
同学你好,对的,你理解正确。