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请问我公司与一个单位的应收款是借方75250,但是帐上在贷方93138,要怎么调,调到哪里去?有好几家都是这样,有的是在借方,但是多了几万,又要调到哪里去?

2022-06-14 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-14 09:40

同学你好 借银行 贷应收账款 这样做

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快账用户7459 追问 2022-06-14 09:45

可以银行没有收到呀

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齐红老师 解答 2022-06-14 09:54

那你是不是收到发票了呢

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快账用户7459 追问 2022-06-14 09:59

是的,这前的会计是这样做帐的,但是实际就是借方75250,没有多收发票,这前的会计也没有做错,只是做的是虚的,这样造成了与实际不一致,这情情况不调整,长期做的话不好看,税局来查有风险吗?

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齐红老师 解答 2022-06-14 10:04

那就是 借成本费用 贷应付账款

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同学你好 借银行 贷应收账款 这样做
2022-06-14
同学您好 这部分可以先挂账,后期可以以现金形式付出去
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您好 请问是支付了利息么
2021-05-15
您好,您这个还是属于达到预定可使用状态前发生的支出需要计入这个设备的原值中,你们给购买方买零件和分配人工费用,你还是要把采购的零件作为周转材料,然后员工也属于销售费用
2021-12-04
你好,这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了,把这个其他应付款冲掉,
2022-03-25
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