同学你好 这个红冲收入 税费也红冲

老师请教一下,就是本来是代收收入,但是确认了收入,现在要转款给别的公司,那家公司也已经开了票给我们了,我现在做账怎么做呢?不介意要交所得税,那是不是可以不红冲收入,因为票收不回来。
老师,您好我想问一下,我们公司三月份的收入,当时我已经确认了收入,挂了应收账款,增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票,做账我冲了应收,请问增值税申报怎么填写呢?
请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
老师,请问一下,如果遇到那种我已经确认了收入,也交了增值税,但是有退费怎么办呢?就是我要冲减收入,那税款需要冲减吗?
老师,如果我们先开了票交了增值税,但是没有收入下个月就把票冲销了,那税金那我怎么做分录能平呢?
老师您好,请问出口业务,不要退税,以个人名义购买,再通过公司出口,是否可以啊?
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