你好; 现在补计提 ;走以前年度损益调整补计提哈; 不能直接走到22年费用去的

老师好,请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的,我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整,直接放到22年吗
老师好,请问一下以前年度没提或者没提够的折旧,现在是不是可以不用计提,直接从22年1月开始计提即可,折旧是不是可以少提但是不能多提
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
您好,请问一下,以前年度都是亏损,发现有一个累计折旧多提了,我家属于小企业会计准则,可以不走以前年度年度损益调整吗?还是只要有以前年度的调整不管往年是不是亏损都得补交企业所得税啊?
老师,请问一下以前年度多计提的固定资产折旧调整是做借:累计折旧,贷:以前年度损益调整,那数据的话写以前年度折旧多的那部分吗?就比如我以前年度折旧的是1961.65,实际应折旧的是829.93,那我现在调整的话是不是填借:累计折旧1131.72,贷:以前年度损益调整1131.72?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
走以前年度损益调整的话,计算所得税的时候为了不改之前的报表,能不能所得税直接乘以小微企业的20%的税率,因为经统计,折旧从18年至今中间就基本上是乱的,有的提了有的没提
你好 ; 这个要走 以前年度损益调整 计提哈 ; 那你就得去查账了那些计提了那些没有计提
这个已经查过了,现在就是不知道要怎么处理,只知道要走以前年度损益调整,账做了之后不是牵扯到更正以前的报表吗,老师账是别人做的,如果在不更改之前报表的情况下走以前年度损益调整的话要怎么处理
你好 ; 是的。 你要去更正报表和 申报表的 ; 必须要改哈
有没有不更改申报表的处理方式
你好; 这个没有的; 正常都要改哈
那18年19年20年的这些要怎么改呀,账别人在做,我提了一下人家为了省事说是直接做到22年的管理费用里面
你好 ; 去税务局大厅里面去修改 年报 ;账上处理分录
那如果修改的话是不是得按照年份逐年进行修改
你好; 是的。 每年去改年报的; 是的
税局大厅好修改吗,会不会有处罚什么的
你好; 正常修改错误是可以的; 只要不要少缴纳税费 不会有滞纳金的。 罚款 不会 主动修改一般不罚款。 除非你虚假申报
那倒是没有这种情况发生过,谢谢老师
是的。 你了解下 这方面的。 不客气帮到你就好; 满意请给予评价