你好; 现在补计提 ;走以前年度损益调整补计提哈; 不能直接走到22年费用去的
12月份,没有计提折旧,放在1月份计提,借方是以前年度所以调整,以前年度损益调整,要入未分配利润吗?2020年盈利,我已经计提了盈余公积了。我这等到汇算清缴时,是不是必需要做纳税调整?
老师,我们的固定资产补计提之前年份的折旧是放到以前年度损益调整吗
老师好,请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的,我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整,直接放到22年吗
老师好,请问一下以前年度没提或者没提够的折旧,现在是不是可以不用计提,直接从22年1月开始计提即可,折旧是不是可以少提但是不能多提
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
走以前年度损益调整的话,计算所得税的时候为了不改之前的报表,能不能所得税直接乘以小微企业的20%的税率,因为经统计,折旧从18年至今中间就基本上是乱的,有的提了有的没提
你好 ; 这个要走 以前年度损益调整 计提哈 ; 那你就得去查账了那些计提了那些没有计提
这个已经查过了,现在就是不知道要怎么处理,只知道要走以前年度损益调整,账做了之后不是牵扯到更正以前的报表吗,老师账是别人做的,如果在不更改之前报表的情况下走以前年度损益调整的话要怎么处理
你好 ; 是的。 你要去更正报表和 申报表的 ; 必须要改哈
有没有不更改申报表的处理方式
你好; 这个没有的; 正常都要改哈
那18年19年20年的这些要怎么改呀,账别人在做,我提了一下人家为了省事说是直接做到22年的管理费用里面
你好 ; 去税务局大厅里面去修改 年报 ;账上处理分录
那如果修改的话是不是得按照年份逐年进行修改
你好; 是的。 每年去改年报的; 是的
税局大厅好修改吗,会不会有处罚什么的
你好; 正常修改错误是可以的; 只要不要少缴纳税费 不会有滞纳金的。 罚款 不会 主动修改一般不罚款。 除非你虚假申报
那倒是没有这种情况发生过,谢谢老师
是的。 你了解下 这方面的。 不客气帮到你就好; 满意请给予评价