你好,学员,可以文字发送出来题目吗,以便老师更好的为你解答,感谢理解

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
2. 甲广告公司为增值税一般纳税人,2019年11月发 (1)取得含增值税的广告代理收入200万元,因广 S (2)出租摄影设备取得含增值税的租赁收入50万 (3)出售2014年购进的制图设备一台,含增值税售 (4) 向广告发布者支付广告发布费,取得增值税专 (5)购进办公用小轿车1辆,取得增值税专用发票上 (6)购进职工集体宿舍用装修材料,取得增值税专 付运费,取得增值税专用发票上注明的税额为 生如下业务: 告效果出色取得奖金7万元。 元,收取设备磨损赔偿金8万元。 价1.03万元。 用发票上注明的税额为4.2万元。 注明的税额为4.8万元。 用发票上注明的税额为0.8万元;为此,向运输公司
支付付运费,取得增值税专用发票上注明的税额0.1万元 文化创意服务增值税税率为6%,有形动产租货服务增值税税率为13%。取得的增值税扣税当月认证通过。 要求:根据上述资料,计算甲公司 当月应纳的增值税额。
甲公司当月应缴纳的增值税=200/1.06*0.06%2B7/1.06*0.06%2B50/1.13*0.13%2B8/1.13*0.13%2B1.03/1.03*0.02-4.2-4.8=9.41
设备磨损费也要交纳增值税吗?
是的,收取的要缴纳的学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利