你好,学员,可以文字发送出来题目吗,以便老师更好的为你解答,感谢理解

老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
2. 甲广告公司为增值税一般纳税人,2019年11月发 (1)取得含增值税的广告代理收入200万元,因广 S (2)出租摄影设备取得含增值税的租赁收入50万 (3)出售2014年购进的制图设备一台,含增值税售 (4) 向广告发布者支付广告发布费,取得增值税专 (5)购进办公用小轿车1辆,取得增值税专用发票上 (6)购进职工集体宿舍用装修材料,取得增值税专 付运费,取得增值税专用发票上注明的税额为 生如下业务: 告效果出色取得奖金7万元。 元,收取设备磨损赔偿金8万元。 价1.03万元。 用发票上注明的税额为4.2万元。 注明的税额为4.8万元。 用发票上注明的税额为0.8万元;为此,向运输公司
支付付运费,取得增值税专用发票上注明的税额0.1万元 文化创意服务增值税税率为6%,有形动产租货服务增值税税率为13%。取得的增值税扣税当月认证通过。 要求:根据上述资料,计算甲公司 当月应纳的增值税额。
甲公司当月应缴纳的增值税=200/1.06*0.06%2B7/1.06*0.06%2B50/1.13*0.13%2B8/1.13*0.13%2B1.03/1.03*0.02-4.2-4.8=9.41
设备磨损费也要交纳增值税吗?
是的,收取的要缴纳的学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利