你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,分别在6%和9%里面填写 附表一的6%和9%也需要填写。第一列加税合计

老师增值税有广告服务项目,其他建筑服务项目,申报表怎么填?
申报文化事业建设费,填写扣除项目清单,服务项目名称怎么填?发票上是*广告服务*广告发布费
开发票建筑服务~安装费或者建筑服务~工程服务费科目,九个点,在申报增值税的时候填写在附表哪一栏?
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
电子税务局里预算科目名称是私营企业增值税,征收品目是其他建筑服务,征收项目是增值税,做账时怎么填科目
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
老师只有一条有其他都是零也要填表一?
你好,你没有销售额的直接零申报,所有的都是。
我的数据只有13%的有金额系统直接默认的,结果申报不通过。
你好,你看下你有税种认定吗?你税种认定是哪一个?
我看见信息里面有三个税种认得
你好,都有哪一些的方便截图看一下吗。
上传不上去
就这些,这个月13%的开票12万其他没有,结果申报表导入失败
说是还有两个税目没申报
截图你的附表一看一下。
传不上是
这个是实际开票金额
你好,13%开的是货物的吗?如果是的话是在这里面填写,然后出现了什么提示的。
图表里面你看下第一行和第二行填写了吗?
是的,申报以后提示有另外两个增值税税目未申报?
其他的不需要申报的。
出现这个
它上面提示你上一期未申报。
本单位是按月申报,你上个月申报了吗
我可以查得到吗?我刚刚接
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有一个历史申报查询。