你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,分别在6%和9%里面填写 附表一的6%和9%也需要填写。第一列加税合计

老师,我这个“建筑服务!地暖项目”9%是填增值税申报表中附表一中的哪一栏?
你好老师,公司是小规模,主要经营项目是餐饮,附属项目有建筑服务,旅游服务,现在要开道路建设工程,后面申报增值税建筑服务类的要单独申报吗?
我们公司是建筑服务行业,异地有个项目要制广告牌,对方开具发票:广告服务*广告制作费,发票备注栏 有备注清楚工程项目和地址,像这种发票我们可以做差额扣除申报预缴增值税吗?谢谢
老师增值税有广告服务项目,其他建筑服务项目,申报表怎么填?
申报文化事业建设费,填写扣除项目清单,服务项目名称怎么填?发票上是*广告服务*广告发布费
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师只有一条有其他都是零也要填表一?
你好,你没有销售额的直接零申报,所有的都是。
我的数据只有13%的有金额系统直接默认的,结果申报不通过。
你好,你看下你有税种认定吗?你税种认定是哪一个?
我看见信息里面有三个税种认得
你好,都有哪一些的方便截图看一下吗。
上传不上去
就这些,这个月13%的开票12万其他没有,结果申报表导入失败
说是还有两个税目没申报
截图你的附表一看一下。
传不上是
这个是实际开票金额
你好,13%开的是货物的吗?如果是的话是在这里面填写,然后出现了什么提示的。
图表里面你看下第一行和第二行填写了吗?
是的,申报以后提示有另外两个增值税税目未申报?
其他的不需要申报的。
出现这个
它上面提示你上一期未申报。
本单位是按月申报,你上个月申报了吗
我可以查得到吗?我刚刚接
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有一个历史申报查询。