转让房产缴纳个人所得税 (945000-850000-3000)*0.2=18400
1、中国公民陈某为国内某大学教授。2019年1~4月有关收支情况如下: (1)1月转让一套住房,取得含增值税销售收入945000元,该套住房原值840000元,系陈某2018年8月购入,本次转让过程中,发生合理费用5000元。 (2)2月获得当地教育部门颁发的区(县)级教育方面的奖金10000元。 (3)3月转让从公开发行市场购入的上市公司股票6000股,取得股票转让所得120000元。 (4)4月在甲电信公司购话费获赠价值390元的手机一部;获得乙保险公司给付的保险赔款30000元。 假设陈某2019年其他收入及相关情况如下: (1)工资、薪金所得190000元,专项扣除40000元。 (2)劳务报酬所得8000元,稿酬所得5000元。 已知:财产转让所得个人所得税税率为20%;个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;劳务报酬所得、稿酬所得以收入减除20%的费用后的余额为收入额;稿酬所得的收入额减按70%计算。 计算陈某2019年综合所得应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是( )。 A
案例四:个人所得税计算(10分)我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020年有关收支情况如下:.(1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000元,该套住房原值850000元,是鲜某2019年9月购入,本次转让过程中发生合理费用3000元。(2)取得彩票中奖收入20000元,购买彩票支出5000元。鲜某2020年综合所得收入及相关情况如下:。(1)工资薪金所得180000元,缴纳三险一金45000元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月3000元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除。另鲜某为独生子女,其父母均已超过60岁。。(2)劳务报酬所得10000元,稿酬所得8000元。
我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020年有关收支情况如下:(1)转让一套住房,取得含税增值税销售收入945000元,该套住房原值850000元,是鲜某2019年9月购入,本次转让过程中发生合理费用3000元。(2)取得彩票中奖收入20000元,购买彩票支出5000元。鲜某2020年综合所得收入及相关情况如下:(1)工资薪金所得180000元,缴纳三险一金45000元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月3000元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除。另鲜某为独生子女,其父母均已超过60岁。(2)劳务报酬所得10000元,稿酬所得8000元。要求:计算综合征收的应纳个人所得税、分类征收的应纳个人所得税。
案例四:个人所得税计算(10分)我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020年有关收支情况如下:(1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000元,该套住房原值850000元,是鲜某2019年9月购入,本次转让过程中发生合理费用3000元。(2)取得彩票中奖收入20000元,购买彩票支出5000元。。鲜某2020年综合所得收入及相关情况如下:a(1)工资薪金所得180000元,缴纳三险一金45000元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月3000元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除。另鲜某为独生子女,其父母均已超过60岁。(2)劳务报酬所得10000元,稿酬所得8000元。要求:计算综合征收的应纳个人所得税额、分类征收的应纳个人所得税额。。
案例四:个人所得税计算(10 分) 我国居民个人鲜某为国内某大学教授,2020 年有关收支情况如下: (1)转让一套住房,取得含增值税销售收入945000 元,该套住房原值 850000元,是鲜某 2019 年 9 月购入,本次转让过程中发生合理费用 3000 元。 (2)取得彩票中奖收入 20000 元,购买彩票支出 5,000 元。 鲜某 2020 年综合所得收入及相关情况如下: (1)工资薪金所得 180000 元,缴纳三险一金 45000 元;另有一上小学的女儿,首套房住房贷款利息每月 3000 元。经与丈夫协商,上述两项均由鲜某一方扣除 另鲜某为独生子女,其父母均已超过 60 岁。 (2)劳务报酬所得 10000 元,稿酬所得 8000 元。 要求:计算综合征收的应纳个人所得税额、分类征收的应纳个人所得税额。
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彩票所得个人所得税20000*0.2=4000
综合所得应纳税所得额是 180000-60000-45000-12000-12000-24000+10000*0.8+6000*0.7*0.8=38360 应交个人所得税38360*0.03=1150.8