那你看下你们是单位少做了,费用还是少做了入库吗?
请问应付账款借方有期末余额,实际上已经平了的,要怎么做处理?
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
请问账上应交税费贷方有余额,实际是没有未交的税款了,这余额账务怎么处理?
请问以前年度的应收应付往来,账上有往来余额,早就已经不合作了,实际也都结清,现账上余额怎么处理?
老师,请问应付账款借方有余额怎么调整,实际已经付款收到票,
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
是因为我付了款,后面退货了,对方给我开了红字,但是钱没有退回给我,现在这笔钱也不会退给我了,所以要想平掉,怎么处理比较好
电影业外支出贷预付账款。
借营业外支出贷预付账款
贷方是应付账款吧?
你好,贷方是应付账款的。
好的。摘要怎么写比较好呢?
你好,直接写收不回来的坏账就可以的。
调整多付的货款可以吗?
可以的,可以这么做的。
营业外支出要写二级科目吗
可以写坏账,也可以写吉他。