你好,当时这个应收账款在公司账户收款吗?还是个人账户收了钱?
请问老师、1、2018年和 2019年的 承兑和 银行承兑对不上、以前的 也没有表、银行也 导不出来、要 怎么处理?2、也是以前的 承兑导致往来账款和 对方往来账余额不一样,要怎么处理?
老师,由于一些特殊的原因,我们的往来账中有一些应收应付还有余额,但是实际已经相互都不欠款了,请问这些我们应该怎么平账啊?
老师 我在对以前年度的往来,发现我们公司以前年度收到的发票金额高于实际付款金额,暂未发现原因,现在也不跟那家供应商合作了,要怎么做账务处理呢 ? 第二,还有单位是 付款金额大于开票金额,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
老师,想问下,因账务不规范,应付账款实际已付清,但账上依然有应付账款余额,有的供应商已没有往来!现在账务怎么处理!
接手会计工作发现银行存款余额和账本上的对不上,银行存款实际是有余额的,但是是账本上的银行存款是0,请问应该怎么做,把原理和会计分录说清楚,实际以后存款的余额被动都是银行费用,没有业务往来的影响金额。
我想开居间费,但是注册公司好,还是个体户好呢?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
如何把sheet放到excel的上方,步骤
#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作
老师,请问如果是代帐的话,是不是客户给工资表,提供社保,个税人员名单?
请问老师,我们处于筹建期,购买了别人的房子修建厂房没有取得发票,请问以后这部分购买款能不能转为固定资产?谢谢
老师好,汇算清缴以后,纳税调增的分录怎么做呀?
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
支付的呢?用哪一个账户支付的,你有支付的回单吗?
那如果个人收付要怎么处理?
需要个人还钱,借其他应收款,贷应收账款,借应付账款,贷其他应收款。
那个人收付了,时间久了没有凭证可以直接做凭证做平吗?
出委托书,你们单位委托个人收款,委托个人付款。
委托书具体怎么写?由会计写吗
本单位委托某某个人收取某某企业某某款项某某金额,一切责任由本公司承担 然后下面三方盖章签字
本单位委托某某个人付款给某某企业某某款项,某某金额,一切责任由本公司承担, 然后下面三方盖章签字
之前都客户和供应商都不合作了,现让盖章肯定不肯,有其他办法吗?
还是往来余额就挂着不管它
没有其他的方法的。
不签委托书,直接个人收付点可以吗?
可以的,但是这种有风险,因为三流不一致。