你好,具体的你看下是哪一个科目有余额。
请问账上应交税费贷方有余额,实际是没有未交的税款了,这余额账务怎么处理?
请问应交税费-个税贷方余额有1700,但是实际上是没有欠税款的,这笔余额应该怎么处理呢
请问应交税费-个税贷方有余额,实际没欠税,而且这个余额很多年了,现在需要怎么调整呢
未交增值税余额多了,怎么处理呢,实际上无余额,但是账面上还有余额
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
老师,我知道实发工资,知道缴纳社保,怎么推断出应发工资
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗
之前年度余下来的
你好,差额放到营业外收入。
应交增值税下贷方有余额,未交增值税贷方也有余额,
你好,实际已经支付,还有余额的转到营业外收入里面去。