你好,具体的你看下是哪一个科目有余额。

请问老师,实际工作中,年未关账时,应付账款-暂估 有贷方余额怎么处理
请问账上应交税费贷方有余额,实际是没有未交的税款了,这余额账务怎么处理?
请问应交税费-个税贷方余额有1700,但是实际上是没有欠税款的,这笔余额应该怎么处理呢
请问应交税费-个税贷方有余额,实际没欠税,而且这个余额很多年了,现在需要怎么调整呢
未交增值税余额多了,怎么处理呢,实际上无余额,但是账面上还有余额
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
之前年度余下来的
你好,差额放到营业外收入。
应交增值税下贷方有余额,未交增值税贷方也有余额,
你好,实际已经支付,还有余额的转到营业外收入里面去。