你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这些业务的分录吗? )
正保公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,购置了一台需要安装的生产用设备,与该设备有关的业务如下: (1)201×年1月20日,购入一台需要安装的设备,供生产车间使用,增值税专用发票上注明的买价为400 000元,增值税额为52 000元;另支付保险费及其他费用29 000元。 (2)领用设备交付本公司安装部门安装。安装设备时领用本公司生产用原材料一批,该项原材料的实际成本为60 000元,购进时支付的增值税进项税额为7 800元。 (3)安装设备时领用本公司部门产品一批,该批产品的实际成本为400 000元,税务部门核定的计税价格为600 000元,适用的增值税税率为13%。 (4)领用本企业工程物资一批,价款为100 000元。 (5)月末分配安装工程人员工资及福利费26 200元,用银行存款支付其他安装费用4 600元。 (6)201×年6月30日,安装工程结束并随即投入使用。 要求:编制甲公司201×年度购建设备的有关会计分录。
8.企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。有关购入需要安装的生产用设备的经济业务如下: (1)20x8年12月20日购买生产用设备一台,价款300 000元,增值税款为39 000元,款项均以银行存款支付,直接进行安装。 (2)安装过程中领用本企业产品70 000元,应付安装工程人员薪酬30 000元。 (3)安装工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)该设备预计使用8年,预计净残值率5%,该设备使用6年后出售,售价150 000元,增值税款为19 500元,款项已收到存入银行。该设备出售时已累计计提折旧285 000元,无减值。要求:编制转入清理、出售和结转处置损益的分录。 请问第4问如何做
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备,( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。( 2 ) 作出安装设备的会计分录。( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
甲公司2016年3月12日购入一台需要安装的设备, ( 1 ) 增值税专用发票上注明价款800 000元,增值税款136 000元,发生装卸费48 000元,全部款项以银行存款支付。 ( 2 ) 在安装过程中,领用原材料100 000元,材料购进时增值税进项税额17 000元。同时应支付安装工人工资52 000元。 ( 3 ) 该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值4 000元,预计使用5年。 要求: ( 1 ) 作出甲公司购买设备的会计分录。 ( 2 ) 作出安装设备的会计分录。 ( 3 ) 作出设备达到预定可使用状态的会计分录。 ( 4 ) 采用年限平均法计算该设备各年折旧额
甲公司为增值税一般纳税企业,2021年购入需安装的生产用设备一台,有关资料如下: (1) 4月5日,购入生产设备,以银行存款支付价款500 000元, 增值税65 000元,投入安装。 (2) 4月8日,购入工程物资,以银行存款支付价款100 000元,增值税13 000元,工程物资验收入库。 (3) 4月12日,设备安装工程领用工程物资一批,计价90 000元: (4) 4月30日,设备安装工程应分配的安装人员工资30 000元。 (5) 5月10日,设备安装完毕,达到预定可使用状态,结转工程成本。
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
对的做分录
你好 (1) 4月5日,购入生产设备,以银行存款支付价款500 000元,增值税65 000元,投入安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (2) 4月8日,购入工程物资,以银行存款支付价款100 000元,增值税13 000元,工程物资验收入库。 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (3) 4月12日,设备安装工程领用工程物资一批,计价90 000元: 借:在建工程,贷:工程物资 (4) 4月30日,设备安装工程应分配的安装人员工资30 000元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (5) 5月10日,设备安装完毕,达到预定可使用状态,结转工程成本。 借:固定资产,贷:在建工程
谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。