你好同学,可以的,不过,法人和公司有过多往来,可能会被人怀疑有内账,隐藏收入哦
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
公司跟法人有很多往来,有时候是法人往公账打款,有时候公账给法人转账,这种情况我能不能只做一个辅助核算,只通过其他应付款法人,行不行
老师,麻烦问一下,我们公司法人以公司的名义贷款100万,这个钱没有给公户,直接给了法人一张中国银行的卡,只能取现金,不能转账,时候还款也是不走公户,个人卡往里转,这个能不能入账呀?
你好,我想问一下,我们换法人了,旧法人能给我们公司转款往来吗?有时付旧法人钱有时收旧法人钱,很多时候付旧法人钱。这样可以吗?会不会很敏感?谢谢你了
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金