你好; 借银行存款 贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税; 同时结转成本 :借主营业务成本贷库存商品
12月3日,销售给红星工厂101产品100件,每件售价3000元,增值税税额39000元,款项已收存行存就户
8】3日,销售给红星工厂101#产品100件,每件售价3000元,计300000元,增值税税额39000元。款项已存入银行
11月9日销售给红星工厂a产品200件,每件售价400元,增值税专用发票注明价款80000元,增值税10400元,全部款项已收到,并存入开户银行
3日销售给红星工厂101产品100件,每件售价3000元,计300000元,增值税税额为39000元,款项已存入银行
12月27日,销售给大明工厂A产品10件,每件销售价18000元,价款180000元,增值税款23400,款项收到存入银行。
老板个人收购了一家公司,包括原材料,产成品等,这些原材料,产成品等用在了老板新注册的公司上了,做账的时候做到了实收资本里边,现在税务说不能算实收资本,这个我已经冲红了,这个会计说剩下的存货按照销售处理,可是存货账面是负数的,这个要怎么按销售处理呀??
请问,拾得遗失物再转让的,权利人自知道或者应知道善意受让人2年内,可以要钱不要物,这里的要钱不要物指的是什么
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
11月9日采购员李华出差预借差旅费3000元,用现金支付
你好 ; 借 其他应收款贷库存现金 ; 新问题要重新提问 哦
11月10日以银行存款支付广告费2500元
你好 ;学员问题多 ;新问题需要你重新提问