同学你好,这个先做预付账款,等发票来了做入库,并冲减预付账款。

老师,做贸易收入,先预付货款,发票是在当月底收到,这个直接做应付账款还是先做预付账款,等发票来了做什么。
老师,如果一项技术服务,先付钱了,还没收到发票,这种情况的话可以直接做账: 借预付账款,贷银行存款, 收到发票的时候直接做: 借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷预付账款 这样对吗老师
请问,在没有收到银行手续费发票之前,我是先做预付账款,等收到了发票再冲还是直接做到财务费用里,等收到专票了再冲财务费用?
老师,我没让你这个月1号先付了一笔款,全额付的,但是现在才来发票,我们要求要做出入库的。我可以一笔做账吗?还是要先做预付账款,再冲预付账款。
老师问下预付款做的时候做预付账款-购货款,收到发票时候做预付账款-其他,要怎么更正,直接冲红再更正还是
税务后台监控个税数据来源是什么?
新公司法下,公司认缴出资时间必须在2027年6月30日之前完成章程修改吗,认缴出资时间在2032年6月30日之前完成实缴吗
老师好,设计策划费和设计制作费税率各是多少
一般纳税人开票出去只能是13%的票,小规模纳税人开票出去只能是1%的票是吧
老师 请问连续12个月累计超500万那个时间节点是怎么计算的?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数4952元,顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为8000,公司在申报员工4月份工资个税时把以前月份(即1-3月份社保的差额,公司也在4月申报时也一并补缴了)那么我现在6月份了,但是个税系统是5月,我说的是在6.15号之前提交的个税系统。实际申报提交的是员工4月份的工资,我在个税系统填社保基数变更一下,那我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?我想知道从原来的4952变更为8000的社保基数,在4月一起申报提交多少个税?且想知道养老,医疗和失业那栏各填多少?计算过程也写一下,谢谢!
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
我们是货权转移,这个什么时候确认收入呢?给采购方付了款,买家已经付款,先是预收,走几次交易,月底一并开票的模式
同学你好,开票时确认收入即可。
先,借,银行存款,贷,预收账款?开发票了,就,借预收账款,贷,其他业务收入,销项税?结转成本吗?
同学你好,是的,你理解正确。
当月的印花税金和附加费,需要当月计提吗?还是可以直接缴纳了在计提
同学你好,都行,保持一贯性,实际操作中,可以灵活把握。