你好,不可以这样操作的
红买了一台机器设备,对方发票5月31日开的(发票没到),机器是6月中旬到公司的。 请问一下: 因为发票是8月13日才到的,就是7月份的账都已经做完了,所以机器设备账上一直没有入账,更没折旧。那我9月初做账的时候,下面两种做法按哪种?①先机器入库按发票时间5.31入库,然后计提折旧7月份折旧,同时补提6月份折旧。 ②按6月中旬实际使用入库,然后只计提7月份折旧?
现在才发现以前会计有个“机器设备”应该提10年的折旧,算错了提了7年,本来应该是2022年9月到期,却误在2019年的9月提完了折旧,现在补提以前的应该怎么做
现在是6月份,我可以把6到12月的机器设备折旧提前计提了吗?
是新的公司,前面6个月的固定资产跟长期待摊折旧都没有计提,我可以5月份把前面6个月的一起计提了吗
公司去年6月份买了一辆二手车票没到所有一直没有计提折旧,现在票丢了可以计提折旧吗?怎么计提?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
21年没计提折旧,22年可以补提吗?
你好,21年没计提折旧,22年可以补提
可以当做22年的成本使用吗?
你好,不可以,因为属于2021年
我补提去年折旧,然后今年年末做成亏损,明年汇算的时候今年补提的折旧做调增,这样可以吗
你好,补提去年折旧,你所做的分录是?
借 管理费用 贷累计折旧,然后再明年汇算的时候给这部分调增,可以吗?
你好,不可以。跨年的损益事项,不可以直接通过 管理费用 核算
那应该怎么做分录,我们全年的折旧够用,但是现在不够,想提前用一下后半年费用
你好 借:以前年度损益调整,贷:累计折旧