你好,不可以这样操作的
红买了一台机器设备,对方发票5月31日开的(发票没到),机器是6月中旬到公司的。 请问一下: 因为发票是8月13日才到的,就是7月份的账都已经做完了,所以机器设备账上一直没有入账,更没折旧。那我9月初做账的时候,下面两种做法按哪种?①先机器入库按发票时间5.31入库,然后计提折旧7月份折旧,同时补提6月份折旧。 ②按6月中旬实际使用入库,然后只计提7月份折旧?
现在才发现以前会计有个“机器设备”应该提10年的折旧,算错了提了7年,本来应该是2022年9月到期,却误在2019年的9月提完了折旧,现在补提以前的应该怎么做
现在是6月份,我可以把6到12月的机器设备折旧提前计提了吗?
是新的公司,前面6个月的固定资产跟长期待摊折旧都没有计提,我可以5月份把前面6个月的一起计提了吗
公司去年6月份买了一辆二手车票没到所有一直没有计提折旧,现在票丢了可以计提折旧吗?怎么计提?
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗
21年没计提折旧,22年可以补提吗?
你好,21年没计提折旧,22年可以补提
可以当做22年的成本使用吗?
你好,不可以,因为属于2021年
我补提去年折旧,然后今年年末做成亏损,明年汇算的时候今年补提的折旧做调增,这样可以吗
你好,补提去年折旧,你所做的分录是?
借 管理费用 贷累计折旧,然后再明年汇算的时候给这部分调增,可以吗?
你好,不可以。跨年的损益事项,不可以直接通过 管理费用 核算
那应该怎么做分录,我们全年的折旧够用,但是现在不够,想提前用一下后半年费用
你好 借:以前年度损益调整,贷:累计折旧