您好 A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款
老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
已经付了货款 借:应付货款~某公司113 贷:银行存款113 月末还没有收到发票,还需要暂估入账吗? 借:原材料100 贷:应付账款~暂估入账 次月收到发票 借:原材料-100 贷:应付账款~暂估入账 借:原材料100 应交税费~待认证进项税额13 贷:应付账款-113 l
老师,请教一下,货到票未到,月末暂估原材料入库,借原材料(不含税价),贷应付账款,还要暂估应交税费~应交增值税~未开票进账税吗
10.(单选题货先到单后到的情况下,到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
36:实际成本法下,货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时,暂不入账
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
老师请教一下糊涂了,4月份开具的发票日期都是4月份日期,但是实际是3月分的销售货物,对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧,会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
老师你好,请问溢价购买债券,可是收到的利息是按面值算的,那为什么要溢价购买呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?