您好 A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款
老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
已经付了货款 借:应付货款~某公司113 贷:银行存款113 月末还没有收到发票,还需要暂估入账吗? 借:原材料100 贷:应付账款~暂估入账 次月收到发票 借:原材料-100 贷:应付账款~暂估入账 借:原材料100 应交税费~待认证进项税额13 贷:应付账款-113 l
老师,请教一下,货到票未到,月末暂估原材料入库,借原材料(不含税价),贷应付账款,还要暂估应交税费~应交增值税~未开票进账税吗
10.(单选题货先到单后到的情况下,到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
36:实际成本法下,货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时,暂估入账借、原材料贷,应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时,暂不入账
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
老师,您好~想咨询下,公司为一般纳税人,本月账务预估产生利润,计提企业所得税,还需要考虑递延所得税吗?一般什么情况下需要考虑,公司遵循企业会计准则。
员工在公司全额买社保,公司没帮她买,然后工资表也提现了扣除全额社保。这样怎么做账,改哪里好
请问,有资质的劳务公司被转为一般纳税人后,可以开3%的发票吗?
老师,我现在代账接受过来做的很乱,资产负债表中其他应收应付的金额对不上,我是按税局的财报来填吧 直接把税务局里的报表数据输入重新建立的账套中,明细账、总账、科目余额表这些数据我还需要输入吗 还是我重新建立就行
以前年度在建工程这个科目的金额少计了,应该怎么调整,可以跨年直接现在借在建工程贷应付/银行存款吗
我司是建材公司,从水泥厂购买水泥,达到一定量水泥厂返回奖励给我司,水泥厂要求开现代服务一经纪代理服务发票,但是我司没这个经营范围,请问我司如果开票?
个人的车,给公司用,车保险开了个人的名字,那这个怎么报销呢
老师,资产负债表应交税金里的应交增值税有负数。现在要税务注销,要如何处理余额?