你好; 开票出去的发票; 你们要按完工进度比例来做账的; 你用新准则没有

一般纳税人建筑工程公司当月新建账,开出的税票怎么确认收入,应该怎么做分录
建筑工程公司一般纳税人购买配件及维修怎么做暂估入库分录
建筑行业一般纳税人,收到一张进项发票,但是这个月不抵扣不认证,应该怎么做分录
建筑公司一般纳税人,销售建筑材料开票时分录写的是借应收账款,贷其他业务收入,贷应交税费销项税额,收到对方转来的款怎么做分录,买来建筑材料怎么做分录,最后结转怎么做分录?
一般纳税人建筑公司,开出去发票开的普票收到工程款做账做税额吗?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?
老师现在发现以前年度有些重复入账,预付做了一次应付做了一次,我要怎么冲掉?
货代把产品漏报关了,这要怎么处理呀
老师,付款给这家公司,他还未开5.1万发票,说是注销了 ,注销了咋办啊
老师你好,问一下为什么加油站开出来的发票会有一行是负数数字
老师,营业执照有个成立日期,在右下角还有个日期,这个日期怎么回事啊?谢谢
老师好,经营管理费用是包括什么会计科目,请老师详细说下,包不包含财务费用。
请问一下现在汇算清缴年报申报表能下载带章的报表吗
我们公司是园区管理者。发票新规后,我们开具的代收水电费要怎么开呢?生产生活服务--其他生产生活服务吗
什么新准则
你好; 你们 新准则 新收入准则 ; 没有用吗
现在只建好账了,但是不知道怎么做,因为当月只有开出去的专票20万元,没有进账的钱也没有进项票
你好 ; 金额不管即可; 参考下 : 账务处理一 收到预收款: 借:银行存款 1090万元 贷:合同负债-预收工程款 1090万元 账务处理二 对收到的预收款进行预缴增值税2%: 借:应交税费-预缴增值税 20万元 贷:银行存款 20万元 账务处理三 当地预交附加税 借:应交税费—城建税 1.4万元 —教育费附加 0.6万元 —地方教育费附加 0.4万元 贷:银行存款 2.4万元 账务处理四 异地施工预缴0.2%的企业所得税: 借:应交税费—应交企业所得税 3万元 贷:银行存款 3万元 账务处理五 月底结转预缴的增值税: 借:应交税费-未交增值税 20万元 贷:应交税费-预缴增值税 20万元 账务处理六 平时收到工程结算款并开具发票: 借:应收账款 借:银行存款 1090万元 贷:合同结算-价款结算 1000万元 应交税费-应交增值税-销项税额 90万元 账务处理七 平时支付工程分包款并取得发票: 借:合同履约成本-分包成本 200 应交税费-应交增值税-进项税额 18万元 贷:银行存款/应付账款 218万元 账务处理八 平时工地购买建筑材料: 借:原材料 100万元 应交税费-应交增值税-进项税额 13万元 贷:银行存款/应付账款 113万元 账务处理九 平时工地领用建筑材料: 借:合同履约成本-直接材料费 100万元 贷:原材料 100万元 账务处理十 每月按照工程完工进度确认收入、成本: 借:合同结算-收入结转 2000万元 贷:主营业务收入 2000万元 借:主营业务成本 1600万元 贷:合同履约成本 1600万元 账务处理十一 支付机械使用费: 借:合同履约成本—机械使用费 100万元 应交税费-应交增值税-进项税额 9万元 贷:银行存款 109万元 账务处理十二 支付人工费: 借:合同履约成本—直接人工费 100万元 贷:应付职工薪酬-工资 100万元 账务处理十三 支付日常其他费: 借:合同履约成本--其他直接费 20万元 贷:银行存款(或现金等) 20万元 账务处理十四 月底结转未缴增值税: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税3万元 贷:应交税费—未交增值税 3万元 账务处理十五 合同完工结算质保金未支付: 借:合同资产-质保金 109万元 贷:工程结算-价款结算 100万元 应交税费-应交增值税-销项税额 9万元