同学你好 你算税前扣除的金额吗 招待费发生的60%和收入的千分之五哪个小税前扣除哪个

业务招待费,如果账载100,不超过营业收入0.5%,汇算清缴税收金额是60,调增40对吗?
老师,本年营业收入金额20400953.39,业务招待费不能超过30400953.39*0.005算出来的金额是吗
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢? 谢谢
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢?答过的老师请不要再答了, 谢谢
老师 业务招待费不能超过营业收入的5%是吗
为什么我上个月已经做了社保转入转出了,这个月社保缴费申报还是没变?
老师,年度汇算清缴税收滞纳金,包括社保滞纳金吗?
收到了退付手续费350.06元,一般纳税人,这个税怎么办
老师你好!我这边现在要更正25年第四季度增值税申报表,补缴增值税及附加税,在更正第四季度所得税申报表时候产生的附加税及滞纳金要算进去吗一起更正吗?还是算在26年当期,谢谢!
老师,个税怎么算。。比如收入16000和11000,,,你帮列我看下
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,预交企业所得税怎么算的
毛利乘以所得税税率
我看前会计是利润总额*0.05计提这个所得税交也是按乘以0.05这个金额交的
同学你好 对的 是这样计算的
所得税不是利润总额乘以0.25吗?我不是很明白老师
这个就是看你们的所得税税率是多少
这个怎么看呀
你们是小微企业的话就是2.5%的所得税税率
所得额就是利润表上的利润总额对吧这个金额乘以2.5%
对的 就是这个金额计算的