你好,你这样理解是可以的
业务招待费,如果账载100,不超过营业收入0.5%,汇算清缴税收金额是60,调增40对吗?
在所得税汇算清缴时业务招待费没有超过营业收入的0.5%时还要纳税调整吗?
老师,税务汇算清缴,招待费是不是只能扣除60%,我在纳税调整表的业务招待费里账载金额填9864,税收金额自动跳出1241.1,如图。9864的60%应该是5918.4吧
老师,业务招待费超过收入0.5%了,是超过部分汇算清缴调增吗,比如60%是85000,收入*0.5%是35000,取较小者是只能扣除35000吗实际发生10万的话,调增10-3.5=6.5万吗
老师!2024年营业收入是20422428.73,业务招待费支出是3468,汇算清缴系统自动跳出账载金额3468 税收金额2080.8 调增金额1387.2 这个是按3468*60%算对不对呢?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
如果我的营业收入的千分之五是30,那么调增70对吧
不是的,这两个是按照最低的来算的
对啊,还是承接上面那个
是的,这两个是要按照最低的来计算的
账载100,60%是60,千分之5是30,那么就调增70
是的,你的理解是正确的