你好请把题目完整发一下

(7)当月因管理不善毁损上月购进的烟丝一批,账面成本6万元(已做进项税额的抵扣),其中含运费0.5万元(由一般纳税人运输公司提供,并取得了增值税专用发票)。假设甲卷烟厂相关票据已经勾选。请按序计算回答以下问题(注:结果保留到小数点后两位):(1)计算乙烟丝厂代收代缴消费税;(2)计算进口环节应缴纳的增值税、消费税和进口自用轿车应缴纳的车辆购置税;(3)计算该卷烟厂当月发生的增值税进项税额;(4)计算该卷烟厂当月发生的增值税销项税额;(5)计算该卷烟厂当月发生的增值税进项税额转出;(6)计算该卷烟厂当月应纳的增值税额;(7)计算该卷烟厂应向主管税务机关申报缴纳的消费税。(8)计算该卷烟厂当月应缴纳的城市维护建设税及教育费附加。
【例题53】甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2021年3月发生下列业务:(1)以直接收款方式销售A牌卷烟80箱,取得销售额256万元。(2)以分期收款方式销售A牌卷烟350箱,销售额1330万元,合同约定当月收取50%的货款,实际收到30%。(3)甲厂提供烟叶委托乙卷烟厂加工一批烟丝,烟叶成本120万元;乙厂收取加工费20万元、代垫部分辅助材料的费用5万元;烟丝当月完工并交付甲厂,乙厂无同类烟丝销售。(4)甲厂将委托加工收回烟丝的20%直接销售,取得销售额58万元。(5)从丙卷烟厂购入一批烟丝,甲厂用90箱A牌卷烟抵顶货款;双方均开具了增值税专用发票。(其他相关资料:A牌卷烟为甲类卷烟,甲类卷烟消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,上述销售额和费用均不含增值税。)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)应缴纳的消费税额。(2)计算业务(2)当月应缴纳的消费税额。(3)计算业务(3)乙厂应代收代缴的消费税额。(4)回答业务(4)应缴纳消费税的理由并计算消费税额。
【例题53】甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2021年3月发生下列业务:(1)以直接收款方式销售A牌卷烟80箱,取得销售额256万元。(2)以分期收款方式销售A牌卷烟350箱,销售额1330万元,合同约定当月收取50%的货款,实际收到30%。(3)甲厂提供烟叶委托乙卷烟厂加工一批烟丝,烟叶成本120万元;乙厂收取加工费20万元、代垫部分辅助材料的费用5万元;烟丝当月完工并交付甲厂,乙厂无同类烟丝销售。(4)甲厂将委托加工收回烟丝的20%直接销售,取得销售额58万元。(5)从丙卷烟厂购入一批烟丝,甲厂用90箱A牌卷烟抵顶货款;双方均开具了增值税专用发票。(其他相关资料:A牌卷烟为甲类卷烟,甲类卷烟消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,上述销售额和费用均不含增值税。)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)应缴纳的消费税额。(2)计算业务(2)当月应缴纳的消费税额。(3)计算业务(3)乙厂应代收代缴的消费税额。(4)回答业务(4)应缴纳消费税的理由并计算消费税额。
5.A市某大型卷烟厂为增值税一般纳税人,增值税税率13%,生产的卷烟为甲类,消费税税率为56%,150元/箱,烟丝的消费税率为30%。2019年4月发生以下经济业务:1)从民于中收购烟叶10吨。收购凭证上注明的收购B烟丝加工厂加工成烟丝,向运输公司支付含模运费1090元2)烟丝厂10吨烟叶加工成10吨烟丝,卷烟厂向烟丝厂厂支付加工费料费4800元(均含增值税),取得了增值税专用发票3)卷烟厂将10吨烟丝收回,支付运输公司烟丝运输费2180元4)卷广进口生产用机器1台,支付价款折合人民币200000元。进口运费境内口岸至厂区运费4000元,设备关税税率7%(假设无其他费用)(5)购进卷烟用纸,增值税专用发票注明价款30000元,增值税3900元(6)将5吨烟丝和购入卷烟用纸的50%领用用于生产甲类卷烟7)销售甲类卷烟2000大箱,每箱售价含税56500元。要求:(1)计算收购烟叶可抵扣的增值税进项税额。(2)卷烟厂委托加工烟丝被代收代缴的税种有哪些?各项税额是多少(3)计算卷烟厂当期准予抵扣的烟丝已纳税额。(4)计算卷烟厂当期销售的卷烟应纳的消费税税额。
要求:根据上述资料,计算回答下列问题:(单位:万元):(1)计算收购及运输烟叶可以抵扣的增值税进项税额。(2)计算当月全部可以抵扣的增值税进项稅额;(3)计算当月销售机器设备应纳缴纳的增值税;(4)计算当月该企业应纳缴纳的增值税(不含销售设备的增值税);(5)计算当月甲企业应代收代缴的消费税;(6)计算当月领用外购烟丝生产卷烟准予扣除的外购烟丝已纳的消费税;(7)计算当月该卷烟厂国内销售雪茄烟、A牌卷烟应缴纳消费税。
您好,我公司用别人公司中标,实际是我们干活,那么产生的费用支出发票开在哪个公司,后期收入到了中标公司,怎么转到我公司,另外这种情况在法律或税务上是否允许
老师,B c d 帮我解释下,有点不理解
公司将公司的车转让给个人,金额3万,需要交什么税?税率是多少?谢谢
老师好,个体户上个季度开的发票,现在可以红冲吗
我是代理记账公司会计,法人经常通过公账刷流水往来款,会不会有风险?
哪种情况企业 只能开3%的普票呢 不能开3%专票
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块中午如果调整的话,他会影响我汇算清缴的报表吗?
老师我刚进发票系统一看有很多进项发票被红冲了,我不知道前期我是否抵扣过进项,是否需要做进项税额转出。要怎么处理?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,我们要注销的话,余额表中固定资产,在建工程都不能有数么?还有往来都必须清为0么?哪些可以有数?