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原分录 借:其他应付款××公司 80万 贷:银行存款 80万 有发票(过账) 现在叫我把这笔账挂法人 我怎么改呢,是做内账的

2022-06-16 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 17:01

同学你好 这个直接做就可以了 借其他应付款法人 贷其他应付款公司

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快账用户5268 追问 2022-06-16 17:13

都是在其他应付款里面吗? 银行存款不用记吗

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齐红老师 解答 2022-06-16 17:19

对的 现在做你上面的分录然后再做下面这个 都是其他应付款

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快账用户5268 追问 2022-06-16 17:20

没看明白

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齐红老师 解答 2022-06-16 17:26

借:其他应付款××公司 80万 贷:银行存款 80万  借其他应付款法人 贷其他应付款公司

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快账用户5268 追问 2022-06-16 17:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-16 17:28

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同学你好 这个直接做就可以了 借其他应付款法人 贷其他应付款公司
2022-06-16
您好,还原真实的往来即可,
2023-05-09
补签协议明确款项为法人投资款,冲销挂账。 法人还钱给老板,借 “其他应付款 - 老板”,贷 “其他应收款 - 法人” 。 款项用于公司经营有票据,借费用科目贷 “其他应收款 - 法人”
2025-04-16
您好,那就对抵其他应收款和其他应付款
2024-09-12
你好,科目对冲就可以的。
2023-01-28
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