你好 审批前,借:待处理财产损益,贷:库存现金 审批后,借:其他应收款,贷:待处理财产损益

2、甲公司在现金清查过程中,发现现金短缺200元,原因待查。查明短缺原因后,其中100元是出纳员黄姗工作失职造成的,应由其负责赔偿;另外100元无法查明原因,经批准转作管理费用。编制相关会计分录。
大明公司金清查,发现短缺360元,经查实其中160元属于出纳员小王责任,应由其赔偿,赔款尚未收到,另外200元,无法查明原因,经批准作为管理费用处理。
32.2019年7月31日,甲企业进行现金清查时发现库存现金短缺300元。经批准,应由出纳员赔偿180元,其余120元无法查明原因,由企业承担损失。会计分录怎么写啊
32.2019年7月31日,甲企业进行现金清查时发现库存现金短缺300元。经批准,应由出纳员赔偿180元,其余120元无法查明原因,由企业承担损失会计分录怎么写
短缺现金200元,无法查明原因,决定由出纳员承担责任,尚未收到赔款。它的审批前后会计分录分别是什么
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
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老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
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供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账