借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项 贷:预付账款

老师好,我公司一般纳税人,主要卖家电,是放到商场去卖,商场先预付我公司10万,我公司预付家电厂家80000.元,先来的样机,和进项专票 1.我公司入库了用做分录,借,库存商品10000.借,应交税费,增值税,待抵扣进项税额1300.贷,预付账款,11300,等发票认证后,借,应交增值税,增值税,进项税1300.贷,应交税费增值税,待抵扣进项税1300 老师我这个分录对吗?
材料采购的核算(课堂练习)一、简答题(共1题,100分)1、(1)企业向北方工厂购买甲材料,收到北方工厂开来的专用发票,数量2000千克,单价1.9元,价款3800元,增值税494元,价税合计4294元,以银行存款支付,材料尚未验收入库。(2)企业向北方工厂购买乙材料,供应单位专用发票载明乙材料3000千克,每千克2元,价款6000元,增值税780元,价税合计6780元,款项尚未支付,材料尚未验收入库。(3)企业以银行存款支付前欠北方工厂购买乙材料货款。(4)企业以银行存款500元支付乙材料装卸费。(5)上购入甲、乙材料共发生保险费1000元,以银行存款支付。其中甲、乙材料分别购入2000千克和3000千克。(6)乙材料验收入库,结转其实际成本。(7)根据合同规定,5日,企业向本地Y公司预付货款30000元用于采购B材料。9日,B材料到达,验收入库(不考虑增值税),会计分录
我是热力公司,在电厂购买气费用于冬季供暖,向电厂预付款项和收到专票后怎样做会计分录
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银于2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚未验收入在3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资.5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录2、做相关账户T型账;3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
1.2日,科能电器厂收到X公司投入的人民币10000元,款项已存入银于2.10日,科能电器厂向A公司购入甲原材料30千克,每千克500元,共计买价15000元,增值税税率13%。货款已支付,材料尚未验收入在3.19日,厂部职工李明出差预借差旅费1500元,以现金支付。4.20日,从银行提现10000元,备发本厂5月份的工资.5.25日,厂部职工李明出差归来,报销差旅费1000元,余款以现金形式退回。要求:1、编制上述会计分录2、做相关账户T型账;3、银行存款期初余额20000元,库存现金期初余额6000元。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师我再问下,如果电厂给我们开了气费单写这400万元,我们实际支付300万元,收到专票300万元专票后怎么做会计分录,少付的100万,会计分录怎么写,谢谢
借:预付账款400 贷:银行存款400 借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项 贷:预付账款300