您好 请问是需要写分录吗

1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
7日,甲公司从乙企业购入A材料一批,增值税专用发票上记载的货款为60000元,乙企业代垫运费200元,增值税专用发票注明税款9600元,全部货款已用转账支票支付,材料已验收入库
(1)7月5日购入一批原材料,增值税专用发票上列明货款100000元,增值税额13000元。支付运费3000元,运费增值税270元,另支付入库前挑选整理费700元。7月10日,材料已验收入库,款项已全部支付。
1.甲公司为增值税一般纳税人,根据2021年如下业务编制会计分录(1)7月5日购入一批原材料,增值税专用发票上列明货款100000元,增值税额1300元,支付运费300元,运费增值税270元,另支付入库前挑选整理费700元。7月10日,材料已验收入库,款项已全部支付(2)7月7日购入原材料1000千克,对方开出增值税专用发票上列明货款10000元增值税税额1300元,另支付保险费400,保险费增值税24元,当日款项已全部支付,但材料尚未到达7月11日,收到该批材料并验收入库,验收时发现合理损耗0.5千克(3)7月11日采购原材料一批,该批材料运达并已验收入库,但直至7月底发票账单仍未到达甲公司,甲公司哲估其价值10000元,编制甲公司7月末和8月初应做的账务处理
购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为100万元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费1万元,进项税额0.09万元,材料已经到达并验收入库
你好,广告公司收到对方产品抵账广告费,怎么做账。后期这个产品怎么出库
董孝彬老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税,4月个税对应的工资是3月的,社保扣哪个月的?
老师,保安费入什么科目啊
老师,我们是一般纳税人的保安公司,我们有劳务派遣资格许可证,安全保护服务许可证,但是有一部分的保洁人员,我们签的合同不是劳务派遣合同,只是一般的劳务合同,这种样的话可以开差额的劳务派遣发票吗?
酒店,目前小规模,2026.6月份要升成一般纳税,取得上游的房租租发票5 个点,请问,酒店的房屋是从2024年承租的,请问,酒店方出租部分闲置的办公室,对外开具房租发票,开几个点(升成一般纳税人后)
老师,公司原来只有一个法人个税是零申报的,这个月申报不了了,会有什么后果吗
老师,请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装,这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的
老师我贴个承兑,他让我不开票,建议我直接走往来款平账,我在想不开票咋平账?贴息部分拿什么平,直接做利息支出(年末汇算调增),,还是营业外支出坏账?,还是什么呢老师
老师,如果增值税抵扣已经够了,不含税部分可以先做成本吗?增值税下月再抵扣
老师,我在填报企业所得税汇缴这个表时,想发现,,,我工商股东变了,但是税务的没有变,工商营业执照的股东变成其他人了,税务这边要做什么变更吗?