借主营业务收入1万 应交税费,应交增值税销项1300, 贷银行存款 借库存商品贷主营业务成本

公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
快账 会计问答 问答详情 公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
1、甲公司为增值税一般纳税人企业,其销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2014年度甲公司发生如下经济业务:(1)5月1日销售A产品1 600件给乙公司,产品销售价格为80 000元,产品成本为48 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,同时向银行办妥了托收手续。(2)6月1日,委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120 000元,产品成本为66 000元。(3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日,甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库,款项尚未收到。(4)8月15日,甲公司收到丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未支付给甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确认应向丙公司支付的代销手续费,并取得代销手续费增值税专用发票。要求:根据上述
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税。甲公司适用的所得税税率为25%.产品销售成本按经济业务逐笔结转。20×1年度,甲公司发生如下经济业务及事项:(1)销售A产品一批,产品销售价款为800000元,产品销售成本为350000元。产品已经发出,并开具了增值税专用发票。同时向银行办妥了托收手续,满足收入确认条件。(2)20×1年5月20日,甲公司收到乙公司因产品质量问题退回的B产品一批,并验收入库。甲公司用银行存款支付退货款40000元,增值税5200元,并按规定向乙公司开具红字增值税专用发票。退回产品的成本为22000元。(3)按合同要求,将C产品一批发送给丙公司待丙公司验货后付款。该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66000元。产品已发出,但不满足收入确认条件。(4)甲公司收到丙公司确认购货的通知但销售款项未支付给甲公司。满足甲公司确认销售收入的条件。(5)用银行存款支付发生的销售费用12000元(未取得增值税专用发票),支付管理费用67800元(未取得增值
丙公司要求退回从甲公司购买的20件a产品,该产品销售单价为30万元,单位销售成本为15万元,甲公司销售商品时已确认收入价款尚未收取,经查明退货原因系产品质量问题,甲公司同意丙公司退货,已办理退货手续,并开具增值税红字专用发票。做一下会计分录。
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗