借主营业务收入1万 应交税费,应交增值税销项1300, 贷银行存款 借库存商品贷主营业务成本
公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
快账 会计问答 问答详情 公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
1、甲公司为增值税一般纳税人企业,其销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2014年度甲公司发生如下经济业务:(1)5月1日销售A产品1 600件给乙公司,产品销售价格为80 000元,产品成本为48 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,同时向银行办妥了托收手续。(2)6月1日,委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120 000元,产品成本为66 000元。(3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日,甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库,款项尚未收到。(4)8月15日,甲公司收到丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未支付给甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确认应向丙公司支付的代销手续费,并取得代销手续费增值税专用发票。要求:根据上述
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税。甲公司适用的所得税税率为25%.产品销售成本按经济业务逐笔结转。20×1年度,甲公司发生如下经济业务及事项:(1)销售A产品一批,产品销售价款为800000元,产品销售成本为350000元。产品已经发出,并开具了增值税专用发票。同时向银行办妥了托收手续,满足收入确认条件。(2)20×1年5月20日,甲公司收到乙公司因产品质量问题退回的B产品一批,并验收入库。甲公司用银行存款支付退货款40000元,增值税5200元,并按规定向乙公司开具红字增值税专用发票。退回产品的成本为22000元。(3)按合同要求,将C产品一批发送给丙公司待丙公司验货后付款。该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66000元。产品已发出,但不满足收入确认条件。(4)甲公司收到丙公司确认购货的通知但销售款项未支付给甲公司。满足甲公司确认销售收入的条件。(5)用银行存款支付发生的销售费用12000元(未取得增值税专用发票),支付管理费用67800元(未取得增值
丙公司要求退回从甲公司购买的20件a产品,该产品销售单价为30万元,单位销售成本为15万元,甲公司销售商品时已确认收入价款尚未收取,经查明退货原因系产品质量问题,甲公司同意丙公司退货,已办理退货手续,并开具增值税红字专用发票。做一下会计分录。
老师好,年度财务报表记得申报了,现在查不到,能补申报吗?这个会有罚款和滞纳金吗?
准备上班,做会计我需要从离职会计哪里交接得什么资料
语音总结在哪里找?圈子里找不到
我们是货代小规模公司,客户的货物是我们叫货拉拉将客户的货物运输到港口,客户要求这一段的运输要开带税点的国际运输发票,可以开吗
老师,公司团建,对方开发票给我们应该开什么内容?
老师,一劳务工之前跟我们公司签的劳务合同,现在他想换一种方式,叫一家劳务公司跟我们公司签合同(这个应该要签什么合同),然后这家公司开什么发票给我们呢?几个点的税
您好,老师,农产品进项税额核定扣除的政策还有吗?
公司转账5万投资别的公司,怎么记分录
老师,您好,请问员工开自己车为公司办事产生的过路费进项税单位可以进项抵扣吗?过路费电子发票上有员工车的车牌。
好几年没有完成继续教育了,可以报名中级会计老师吗