你好; 如果是买来 的货物 ;那么给员工是福利费; 不会视同销售的; 送给客户的这部分会视同销售

1.思恋化妆品公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务,2019 年 5月发生以下业务 : (1)发出自产高档香水 500 瓶换取生产资料,取得对方开具的增值税普通发票。已知当月该类香水的最高不含税价为 500 元/瓶,平均含税价为 480 元/瓶。 (2)向某超市销售高档化妆品,开具增值税普通发票,注明不含税价款 15 万元;另收取包装物租金2 .26 万元。 (3)将公司一批新研发的高档化妆品无偿赠送给某客户,该批化妆品成本为 60 万元,无同类市场价格。
四、计算题1.思恋化妆品公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务,2019年5月发生以下业务:(1)发出自产高档香水500瓶换取生产资料,取得对方开具的增值税普通发票。已知当月该类香水的最高含税价为565元/瓶,平均含税价为500元/瓶。(2)向某超市销售高档化妆品,开具增值税普通发票,注明不含税价款15万元;另收取包装物租金2万元。(3)将公司一批新研发的高档化妆品无偿赠送给某客户,该批化妆品成本为60万元,无同类可比的市场价格。(4)委托美涛化妆品公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为160万元,支付美涛公司不含税加工费10万元,取得增值税专用发票;当月收回该批加工的化妆品,美涛公司没有同类消费品销售价格。(5)将委托加工的高档化妆品40%销售给某商场,取得不含税销售收入100万元;将另40%
思恋化妆品公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务,2019年5月发生以下业务:(1)发出自产高档香水500料,得对方开具的增值税普通发票。已知当月该类香水的最高含税价为565元/瓶,平均含税价为500元/瓶。(2)向某超市销售高档化妆品,开具增值税普通发票,注明不含税价款15万元;另收取包装物租金2万元。(3)公司批新研发的高档化妆品无偿赠送给某客户,该批化妆品成本为60万元,无同可比的市场价格。(4)委托美涛化妆品公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为160万元,支付美涛公司不含税加工费10万元,取得增值税专用发票;当月收回该批加工的化妆品,美涛公司没有同类消费品销售价格。(5)将委托加工的高档化妆品40%销售给某商场,取得不含税销售收入100万元;将另40%的委托加工的高档化妆品销售给某单位,取得不含税收入120万元;剩余20%的委托加工的高档化妆品用于连续生产加工高档化妆品,所生产的高档化妆品全部销售给某商场,化妆品不含价为100万元。(6)从某工业企业外购高档香水精一批,取得专用发票注明价款200万元。当月为职工运动会制造气氛领用了5%的
A公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2020年1月有关经营情况如下:(1)销售自产高档香水,取得不含增值税销售额3000000元。(2)将100套自产高档化妆品套装无偿赠送给客户,当月同类化妆品套装不含增值税单价1000元/套。(3)将40支自产高档口红奖励给公司优秀员工,当月同类口红不含增值税单价500元/支。(4)将自产高档散装香水用于连续生产瓶装香水。(5)受托为B公司加工一批高档修饰类化妆品,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元,税额32500元,B公司提供材料成本600000元;A公司无同类化妆品销售价格。(6)进口一批成套化妆品,关税完税价格为935000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%关税税率为5%。取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题
公司开展促销活动向客户赠送了高档香水100盒,另将50盒高档香水用于奖励公司员工。已知该香水的每盒平均售价为500元,最高售价为680元。请问奖励给员工的为什么不计算销项税,它不属于视同销售吗?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?