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老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数

老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
2023-04-12 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 16:19

您好,需要填写填所得税减免所得数。

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快账用户1780 追问 2023-04-12 16:20

减免数填4季度减免的数还是加上调增的业务招待费减免的22.5之和

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齐红老师 解答 2023-04-12 16:27

加上调增的,最后的应纳税所得额计算。

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快账用户1780 追问 2023-04-12 16:33

老师A107040表第一行填写22年4季度减免数还是填本年利润总额加上调增的业务招待费31万多之和再乘以22.5%的数

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齐红老师 解答 2023-04-12 16:34

本年利润总额加上调增的业务招待费31万多之和再乘以22.5%的数

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您好,需要填写填所得税减免所得数。
2023-04-12
你好这个是按是优惠税率5% ,这个对应是107040 这个表填写,
2021-05-20
同学你好 问题完整吗
2023-01-04
你好,学员,这个是全部的题目吗
2022-04-14
学员你好,计算如下 应纳税所得额2610.76-6.24-3-88+46.71+136+8+48+200+290+34-460-220-500-(2300-1400-500)*0.5=1896.23 应补交税款=1896.23*0.25-240=234.0575
2022-11-08
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