同学你好。运费的增值税税率是9%,装卸费的增值税税率是6%。发票上注明的费用为不含税金额,所以运费的增值税金额为540元;装卸费增值税金额为180元。此发票为增值税普通发票,因此这部分税额不能作为进项税抵扣。 运输装卸费用合计:6000%2B540%2B3000%2B180=9720元 账务处理如下: 借:原材料 109720 应交税费-应交增值税-进项税13000 贷:应付账款 122720
A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务: (1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60 000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用10 000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款6 000 000元;另开具普通发票 ,收取代垫运费9040元。 (3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额56500元。 要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额;(4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。(单位:元)
某工业生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。2020年2月,主管税务机关对其上年12月生产经营情况及应缴纳的增值税进行检查,发现问题如下:(1)12月5日12号凭证:购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款20万元、税额2.6万元。取得运输部门开具的运输业普通发票一张,注明运费1万元;取得装卸费增值税专用发票一张,注明装卸费用2000元,税款120元,款项均未支付。(2)12月12日42号凭证:销售产品一批,开出增值税专用发票一张,注明价款10万元、税额1.3万元,货已发出;开具普通发票一张,取得包装物销售收入33900元,款已收存银行。(3)12月21日60号凭证:本单位职工食堂基建工程领用外购已经抵扣进项税额的材料一批,成本价(不含运输费用)18万元。(4)12月25日102号凭证上:将自产应税产品成本价格9万元,同类产品市场价格为10万元(不含税),捐赠给受灾地区。(5)12月24日96号凭证:收购免税农产品(非核定办法扣除的范围)一批作为原材料,支付收购价款12万元,支付运输单位的运输费用5000元,未取得增值税专用发票,货物已验收入库
某工业生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。2020年2月,主管税务机关对其上年12月生产经营情况及应缴纳的增值税进行检查,发现问题如下:(1)12月5日12号凭证:购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款20万元、税额2.6万元。取得运输部门开具的运输业普通发票一张,注明运费1万元;取得装卸费增值税专用发票一张,注明装卸费用2000元,税款120元,款项均未支付。(2)12月12日42号凭证:销售产品一批,开出增值税专用发票一张,注明价款10万元、税额1.3万元,货已发出;开具普通发票一张,取得包装物销售收入33900元,款已收存银行。(1)借:原材料211100应交税费—应交增值税(进项税额)27020贷:应付账款—××单位238120(2)借:银行存款146900贷:主营业务收入100000应交税费—应交增值税(销项税额)13000营业外收入33900要求写出调账分录
6、12月5日,购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款100000元,税额13000元。取得运输部门开具的运费普通发票一张,注明运费6000元,装卸费3000元,款项均未支付,企业账务处理如下:借:原材料108190应缴税费-应缴增值税(进项税额)13810贷:应付账款122000请问此业务应如何缴纳增值税,账务处理应如何修正?
5、9月28赊销商品一批价值6,000,000元,其成本为5,000,000元,赊销期3个账务处理为:借:发出商品6000000贷:库存商品6000000截止到2020年底,赊销款仍未收到,企业未作任何账务处理。6、12月5日,购进原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票一张,注明价款100000元,税额13000元。取得运输部门开具的运费普通发票一张,注明运费6000元,装卸费3000元,款项均未支付,企业账务处理如下:借:原材料108190应缴税费-应缴增值税(进项税额)3810贷:应付账款1220007、12月18日95号凭证:2019年12月17日收到的包装物押金11300元,逾期包装物未收回。账务处理为:借:其他应付款11300贷:其他业
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21