你好,预缴的是缴纳的多了吗?可以留着以后的底裤。这些附表四的实际抵扣金额还有主表,28的时候你小填写一分钱。

新公司刚做了税务登记,我以管理员身份进到税务系统,怎么界面不一样?需要怎么操作?
盈余公积转回未分配利润,这个分录是不是错了
专门从事加工服务的公司的加工部的费用是计入管理费用还是制造费用
药品注册证书再注册费用归集到哪个里面?研发费用中的哪一个,还是管理费用啊?
老师,我们软件的科目是自带的,如应交税费,应交增值税二级下面就有进项税,销项税。我们公司是小规模,在做账时选择科目就会是 应交税费_应交增值税_销项税额 这样有问题嘛,还是自己增加一个是 应交税费_应交增值税_应交增值税(小规模纳税) 这样做也可以是不是呢
请问12月份的物业管理费收入还没收到款,1月才能收款,可以先开发票吗
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
文化事业建设税规定,月销售额不超过2万,季度不超过6万免征文化事业建设税,这个月销售额是指全部的,还是单指文化事业建设税的数额
老师:购买复印纸在政府单位会计分录怎么做
老师,公司注销了,全部该付的也都付了,那公司的车子可不可以作为股东投入资本返还给股东呢?
是的,多缴了一分钱
按照上面的来就可以的。
多填一分对吧?分录?
要留底吗?
你好,少填写一分钱。
借应交税费预交增值税,贷银行存款借应交税费简易计税,贷应交税费预交增值税,预交增值税在借方有余额一分钱,表示留着以后抵扣的。
但是这不是一对一吗?一张票开票税金和缴款算的不一样
你好,对的是的,是一对一的,但现在不是又形成了差额吗?你能申请退税吗?在异地申请不了的话,你就回来,以后抵扣就可以的,你以后需要一般计税的也可以抵扣。
附表四,发生额,应抵税额,和实际抵扣税款,前两个填.073吧,后面填0.74对吗
实际抵扣金额填写少一分钱。
然后28栏里面填写的和实际抵扣金额是一样的。