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老师,请问未交增值税余额负数,原因是系统小数点差异,税控盘与报税系统相差两分钱,这个怎么调整,上一年的

2023-10-09 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 15:30

差额计入管理费用或者税金及附加

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快账用户7024 追问 2023-10-09 15:31

借 管理–其他 贷应交–未交增值税,是这样吗

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齐红老师 解答 2023-10-09 15:34

是的,就是这样做的哈

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差额计入管理费用或者税金及附加
2023-10-09
你好,可以计入营业外支出
2022-06-25
你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入
2023-11-07
你好,你应该作废,没有作废,实际上没有作废是这个意思吧。
2023-07-12
你好,咱们少交的就是借应交税费贷营业外收入。
2023-07-14
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