借:管理费用—福利费,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
老师,企业的农产品收购分录如下:借原材料 应交税费进项税 贷:银行存款 因用于免税项目进项税额需转出分录怎么做呢? 借:原材料 贷:进项税额转出 还是 借:主营业务成本 贷:进项税额转出
请问用于安装机器设备(在建工程)的原材料在写会计分录时需要将原材料的进项税额转出吗?请问什么情况下原材料的进项税额需要转出呢?
原材料入库,借:原材料 100 应交税费-增值税(进项税)13 贷:应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣,应该怎么做账?借:原材料 13 贷:应交税费-增值税(进项税转出)13 ?是这样做账吗? 进项税额转出 13挂账怎么处理?
老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
现在发现有材料进项税的东西用于职工,转出分录是不是借原材料-,贷:进项税额转出
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
最开始是借:原材料 待认证进项税 贷:应付账款
你现在才来用于福利,材料和进项税都要转入费用的
采购时是原材料 待认证进项税 贷:应付账款,后面用于福利的时候进项税没有转出来,是借:管理费用—福利费,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出这样吗
原材料 待认证进项税 贷:应付账款,这个进项税没有认证吗
已经认证了
认证了就要进行应交税费—应交增值税—进项税
分录借贷分别是什么
采购时是借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款, 用于福利,借:管理费用—福利费,贷:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 转出
谢谢老师讲解
好的,客气,帮到你就好