你好 实际销售额是8000的

开的专票正数金额少负数金额多,实际销项税额是负数,普票金额不够专票冲正,这种情况怎么报税呀?
你好,老师,请问我们报税时,税控盘有销项正数金额,销项正废金额,实际销售金额,我以哪个为准,作为这个月开具的发票数进行申报
我公司正数发票金额是10000 正废发票金额是500 负数发票金额为3000,负废发票是1000 那么公司实际销售金额是多少???
报税的时候,收入,是开票系统里的正常发票金额106383,但是开了负数发票3500,如果点正常和负数就是102883,增值税申报收入实际按照多少数字来填写
查全年开票金额,勾选发票状态是不是只需要勾选正数正常,和负数正常就可以啦?不需要勾选发票作废吧?
销售费用无形资产摊销,在汇算清缴期间费用应该如何填报
老师,请问一下,钢材贸易行业。进货A产品,进项发票开B产品; A产品销售给客户,给客户开销项票,名称按进项开进来的名称:B产品开出去; 这样有风险吗? 属于虚开吗?
老师,公司上交税金怎么查,怎么算,做标书
在北京已交10年社保,现在要去新的城市工作,离开时在北京的工作单位社保应该怎么处理?是做正常减员还是做社保转出?
老的集体所有制,注册资金5000万,可以减资到50万吗?有要求吗
老师,我是小规模纳税人,26年第一季度是亏损的,第一季度需要调增20万左右,它是无票采购进来的,那我是在第一季度就调增还是到汇算清缴的时候调整呢
老师,请问外贸出口企业,有报关单是不可以申请退税,要视同内销处理的,那这种视同内销的报关单,还要开具发票吗?还是直接按照报关单确定收入交税就可以了?
老师,销售部门的返工费要做哪个科目?
我申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表第一行显示您单位本所属期申报增值税收入14532023.39元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确,但是我看了跟之前申报的金额是一致的,为啥有这种提示
工行,有没有什么方法可以一次性查看,每个月的余额
金额是10000-3000+1000=8000对吗???
浩对的是的,是这么做的。
负废发票是什么?难道是当月开的负数发票还能作废吗?
你好,当月开的纸质的可以。
老师你把工业企业和商业企业的增值税税负率和企业所得税的税负率给我发一下好吗!
https://mip.findlaw.cn/jingjifa/caishuifa/nssb/zzsb/1483741.html 增值税的税负可以看这个 企业所得税的一般工业的2%,商贸的1%。
企业所得税税负率的计算公式是什么?
缴纳的企业所得税/营业收入
营业收入可以理解为不含税销售收入吗?
你好,可以的,看你的利润表里面的营业收入。
营业收入=主营业务收入+其他业务收入 对吧?
对的是的,是这么做的。
我们公司一般纳税人除了有13%的税率开专票,但也有9%的建筑服务维修业务-配电柜维修,那我们能开9%的专票吗?
你有这个经营范围吗?你有建筑的资质吗?最好是有建筑的资质。
如果没有建筑资质是不是只能开13%的税率?
对的是的,是这么做的。
那修理配电箱具体开发票怎么开,税收大类和税收编码怎么写,也就是开发票时名称写啥????
建筑服务*配电箱修理