你好,你开票系统里面的实际销售金额是多少,就看这一个。
本期开了很多发票,这些发票前期已经确认过未开票收入了,可是这个月未开票收入又不多,那么等我报增值税的时候,开具发票那里正常填,按税控实际开出的销售额和税额,未开票收入那里尼?填负数吗?(因为本期未开票收入低于开之前发票金额)还是说等后面月份有了慢慢低?
留底税额做未收入申报,以后月份开发票了,未开票收入填报负数冲回,那实际发生的未开票收入正常申报吗?不能冲当时留底税额做的那部分收入是吗?
报税的时候,收入,是开票系统里的正常发票金额106383,但是开了负数发票3500,如果点正常和负数就是102883,增值税申报收入实际按照多少数字来填写
老师您好,请问小规模纳税人按照季度申报增值税,第四季度开具了负数发票,而且负数大于正数发票,也就是说最后的收入还是负数,如何申报增值税呢
老师,5月份开了一张30万红字发票,导致我开票销售额是负数,但是我们有很多未开票收入,申报的时候填写进去,应纳税额是正数,这个没有影响我正常申报吧
我名下住宅房屋,出租给中介公司,和出租给单位做员工宿舍,我需要交的税一样吗?谢谢!
本单位职工在淘宝上购辅料代垫的辅料款,发票是第三方,但报销审批单上是职工个人,请问如何报销
老师,我们公司辞退员工,辞退补偿6187元,这个要申报交个税吗
老师,请问工资表里面那个基本工资考勤工资,必须是实际发放的数吗?实际出勤比应出勤少了一天,然后上面出现的基本工资和应发工资数不一样,这样可以吗?
老师好,受益人备案那个受益人一般填写谁,不填写有啥后果
图中怎么更改 不能上传利润表
我去年的开的普票如果今年作废,账上处理改怎么做,作废直接红冲去年的发票后我这个月申报增值税,要怎么申报?
2023年收到的进项票已经在2023年抵扣了,销售方2025年销售退回全额红冲发票,购买方已同意,请问同意当月的税务及会计凭证怎么处理
在计算关税时,进口的时候免税,然后变更使用用途,需要补交关税,那个监管年限是多少年?机器设备,车子等分别是多少?
请问老师,所得税报表中附报事项中,职工薪酬是一个季度的数么?
在哪看实际销售的金额
你好,你的月统计销售额里面。
报税处理里面有一个月统计查询。
老师,你看看勾选的是不是按102883来填
这两张全部统计为什么不一样?
这两家是同一家个体,个体开票开错了,只能开负数发票,现在要统计销售收入,我的意思只勾选正常的,还是正常的和负数一起勾选,
你好,正数和负数一块加起来合计填写。