您好 以实际销售额跟销项税额为准

老师您好,我是销售方,此月我开具了一张专票金额是201.18(金额189.79,税额11.39)元,由于月中更换税盘,无法作废,只能自行开具红字发票。现在需要报税,那销项正数金额包含哪个数据。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含
老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
你好,老师,请问我们报税时,税控盘有销项正数金额,销项正废金额,实际销售金额,我以哪个为准,作为这个月开具的发票数进行申报
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
你好!我司在5月份取得的增值税专用发票,金额1000万,进项税90万,开具销售发票,金额1100万,销项99万。后来核实,该项目是免税农产品,7月份进项和销项都进行了红冲,重新开具免税发票采购1090万,销售售发票1199万,请问需要怎么进行更正申报?和会计科目处理呢?
财务费用-汇兑损益数据,填在所得税年报期间费用表的哪一栏?六、佣金和手续费 二十一、利息收支 二十二、汇兑差额
老师,公司做汇算清缴,有一笔成本没有取得发票,应该填在哪一行哪一列?
研发人员的电子发票,铁路电子客票,怎么在电子税务局发票查询统计-全量发票查询里 查不到了呢,上个月还能查到
纳税调整明细表,中的账载金额例如.运输费是销售费用+管理费用的合计数吗,
老师好 餐饮业 交经营所得税 按多少比例交
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
老师,我问下 基本户转入结算户, 监管户转入基本户 这样不算收入和支出吧 我们公司公账户有:基本户、结算户、监管户
老师您好,个体户查账征收注销的时候,那些应收应付的是不是也要做到营业外收入/支出?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?求准确会计分录
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?